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[主观题]

为确保信息系统操作的可审计性,企业应当在信息系统中设置的功能是()。A信息汇总功能B信息共享

为确保信息系统操作的可审计性,企业应当在信息系统中设置的功能是()。

A信息汇总功能

B信息共享功能

C信息分析功能

D操作日志功能

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第1题
为了确保审查对象的确是企业在用的信息系统及资源,信息系统的审计人员往往采取()。

A.数据流程图检查

B.面谈

C.观察

D.现场突击检查

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第2题
应设置信息运维专区,信息系统检修过程中应遵守()制度,杜绝误操作带来的信息系统故障及数据丢失事故。运维专区应有审计系统,确保每次检修内容可追溯

A.监护制度

B.工作票

C.操作票

D.检修计划

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第3题
后续跟进活动可用来确保对某些发现采取纠正措施。内部审计部门实施后续跟进活动的责任应当在下列_
_____项中界定。

A.内部审计部门的书面章程

B.审计委员会的使命声明

C.在每次审计安排之前下发的业务通知单

D.在适用审计报告中的目标表述

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第4题
审计署在《信息系统审计指南》(审计署计算机审计实务公告第34号)中将信息系统审计定义为:“是指国家审计机关依法对被审计单位信息系统的哪几个相关性进行检查监督的活动。”()

A.真实性、合规性、保密性、安全性

B.真实性、合法性、效益性、安全性

C.有效性、合法性、完整性、可用性

D.有效性、合规性、完整性、真实性

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第5题
场景: ANY公司随着业务的发展,原有的信息系统已无法满足业务的需求,公司决定建设一个高可用的数据中心。假设你作为该企业的IT负责人, 请回答下列安全防护和运维的相关问题。问题:下列不属于堡垒机主要功能的是? ()。

A.桌面管理

B.操作审计

C.身份认证

D.账号管理

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第6题
为确保在确认业务中对某些审计发现采取了纠正措施,可要求进行后续追踪活动。内部审计活动开展所需
要的后续追踪活动的责任应当在以下哪项是界定:

A.在每次审计之前下发的业务通知单;

B.审计委员会的使命声明;

C.内部审计活动的书面规章或与客户达成的协议;

D.在适当的业务报告中的目标表述。

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第7题
信息系统和审计主管均认为需要确保信息和数据的安全性和完全性,那么确保卫星传输保密性的最佳手
段是

A.监控软件。

B.循环冗余检验。

C.加密。

D.访问控制。

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第8题
风险合规管理是集团一项核心风险管理战略,通过一系列可行的手段和方法,综合考虑合规风险与市场风险、业务风险、操作风险和其他风险的关联性,确保各项风险管理政策和程序的( 什么)帮助企业有效的避免可能遇到的风险,为企业持续经营提供保障()

A.一致性、真实性

B.合理性

C.执行性

D.合规性

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第9题
应用控制评价应当结合企业业务流程特点,着重考虑信息系统中与业务流程相关的控制点,并以此评价相关应用系统操作数据的真实性、准确性和合规性。()
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第10题
按照《国家税务总局大企业税收管理司关于进一步完善千户集团税收风险分析工作流程的通知》的规定,以税收风险分析工作流程为基础,在大企业税收管理信息系统(税务审计软件)中实现业务流转、过程管控和查询统计()
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