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[主观题]

下列哪项属于内部控制会计记录控制的内容()。A.顾客赊销限额的批准权B.自制凭证要连续编号C.对财

下列哪项属于内部控制会计记录控制的内容()。

A.顾客赊销限额的批准权

B.自制凭证要连续编号

C.对财产定期清查

D.采购员不能同时兼任记账、出纳工作

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第1题
编制固定资产预算这一固定资产内部控制要求,是与下列内部控制的哪项要素相适应()。

A.控制环境

B.会计系统

C.控制程序

D.凭证与记录控制

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第2题
下列哪项例证了内部控制的固有局限性?A.会计主管同时操作和记录现金存款。B.保安允许仓库保管

下列哪项例证了内部控制的固有局限性?

A.会计主管同时操作和记录现金存款。

B.保安允许仓库保管员在没有得到授权的情况下将公司资产搬出仓库。

C.公司赊销商品却没有适当的信用批准。

D.公司指派一名不认识字的员工保管磁带库和运行手册。

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第3题
根据内部控制规范,下列各项中,属于不相容职务的有()。

A.授权批准与业务经办

B.业务经办与会计记录

C.会计记录与财产保管

D.业务经办与稽核检查

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第4题
下列不属于会计核算职能的是()

A.确定经济活动是否应该或能够进行会计处理

B. 审查经济活动是否违背内部控制制度的要求

C. 将已经记录的经济活动内容进行计算和汇总

D.编制会计报表提供经济信息

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第5题
涉及货币资金内部控制的业务人员定期轮换岗位,这属于()控制行为。

A.会计记录控制

B.资产保护控制

C.内部稽核

D.定期轮岗

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第6题
取得的货币资金收入必须及时入账,不得账外设账,严禁收款不入账,这属于()行为。

A.会计记录控制

B.资产保护控制

C.内部稽核

D.定期轮岗

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第7题
出纳必须在会计人员复核签章后,再根据记账凭证办理现金收付,这属于()行为。

A.会计记录控制

B.资产保护控制

C.内部稽核

D.定期轮岗

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第8题
网上银行账户使用人员收到用户证书与密码后,确认用户证书有效及密码密封完好,并妥善保管;使用人员不得将证书与密码交给其他未经正当授权的人员使用。这属于()行为。

A.会计记录控制

B.资产保护控制

C.内部稽核

D.定期轮岗

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第9题
下列属于内部控制的一般方法的有()

A.成本控制

B.会计系统控制

C.经济活动分析控制

D.信息技术控制

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第10题
内部审计确认业务的范围应该包括对以下哪项内容的考虑:A.仅考虑在业务客户控制下的那些系统和记

内部审计确认业务的范围应该包括对以下哪项内容的考虑:

A.仅考虑在业务客户控制下的那些系统和记录;

B.最终的业务沟通(亦即审计报告);

C.业务目标、结论和建议;

D.在第三方控制下的相关的实物资产。

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