首页 > 职业技能鉴定
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

项目内审组人员固定,审核不同的研发项目()

答案
收藏

如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“项目内审组人员固定,审核不同的研发项目()”相关的问题
第1题
下列关于企业享受研发费加计扣除政策留存资料,不正确的是:()。

A.自主、委托、合作研究开发项目计划书和企业有权部门关于自主、委托、合作研究开发项目立项的决议式件

B.自主、委托、合作研究开发专门机构或项目组的编制情况和研发人员名单

C.从事研发活动的人员(包括外聘人员)和用于研发活动的固定资产、无形资产的费用分配说明(包括工作使用情况记录及费用分配计算证据材料)

D.“研发支出”辅助账及汇总表

点击查看答案
第2题
船舶初次审核中,召开由审核组全体成员,被审船舶主要船员、陪审(联络)人员及其他有关人员参加的首次会议,内容主要包括:()。

A.商定《审核计划》

B.船舶简要介绍建立和实施安全管理体系及内审情况

C.审核组简要介绍审核依据、方法、计划安排和有关要求

D.审核组宣布审核纪律

点击查看答案
第3题
公司初次审核实施中,召开由审核组全体成员,被审核公司领导、指定人员、体系内各部门负责人、公司陪审(联络)人员及其他有关人员参加的首次会议,内容主要包括:()。

A.讨论文件审核情况

B.公司简要介绍建立和实施安全管理体系及内审情况

C.审核组简要介绍审核依据、方法、计划安排和有关要求

D.审核组宣布审核纪律

点击查看答案
第4题
“内部审核实施计划”由内审组长在内审实施前一周下发受审部门。受审部门收到“内部审核实施计划”后,如对审核日期和审核项目持有异议,应在内审前三天与内审组长沟通,经协商后另行安排()
点击查看答案
第5题
内部审计部门和内部审计人员应严格按照哪些()规范的审计流程和审计方法实施审计。A.根据年度内
内部审计部门和内部审计人员应严格按照哪些()规范的审计流程和审计方法实施审计。

A.根据年度内审计划,编制项目审计方案,做好审计项目实施前的准备工作。

B.依照公司制度,在实施审计前一定时间向被审计单位或者被审计人员下发审计通知书。特殊情况下,审计通知书可以在实施审计时送达。

C.按照项目审计方案,运用审核、观察、监盘、访谈、调查、函证、计算和分析程序等方法,获取相关、可靠和充分的审计证据,并在审计工作底稿中记录审计程序执行过程、审计证据与结论。实施内部审计的人员不得少于2人。

D.按照审计质量控制制度和程序,及时编制、复核、报送审计报告。

点击查看答案
第6题
下列哪一项不属于设计管理部在幕墙样板管理期间的工作内容()

A.负责审核项目幕墙工程的进度计划

B.参与编制《幕墙视觉样板进度计划》

C.明确样板安装场地的要求

D.组织招标图设计、内审,填报《幕墙图纸审查表》

点击查看答案
第7题
项目经理部是一个具有弹性的一次性管理组织,项目经理部不应有固定的作业队伍,而是根据施工的
不同阶段、不同生产对象随时对人员进行调整。()

点击查看答案
第8题
研发使用样本须向样本负责人申请,研发的样本负责人是()

A.黄晓妮

B.杨晓君

C.项目管理

D.临床组

点击查看答案
第9题
运营管理部负责研发立项的组织工作,职责包含()、()和()

A.负责征集拟立项研发项目

B.负责收集资料,编制项目建议书

C.负责初步审核项目建议书,并提出审核意见

D.负责向中心办公会和总部办公会报送立项报告和立项议案

E.负责将立项资料归档

点击查看答案
第10题
由于公司是私营企业,总经理是公司的最高管理者,内审组成员都是企业员工,因而内审组无权对其工作进展审核。()
点击查看答案
第11题
研发样品采购流程中,研发管理部项目经理审核时应对()进行确认确认,交付日期不合理、未按物料品类填写应驳回

A.项目名称

B.项目令号

C.交付日期

D.样品货源

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改