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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

以下属于现金收支授权批准制度的有()

A.明确现金开支范围

B.严格执行现金收入业务办理程序

C.制定报销凭证,规定报销手续和具体办法

D.确定现金开支业务的授权批准权限

E.严格执行现金支付业务办理程序

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ACDE

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第1题
搞好财务控制,可以从()等方面入手。

A.建立包含不相容职务分离制度

B.授权批准控制制度

C.建立会计系统控制制度

D.形成完善的财务清查收支审批制度

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第2题
确定各种现金收支的审批权限,属于()。

A.现金开支审批制度

B.现金清查制度

C.现金保管制度

D.钱账分管制度

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第3题
下列各项中,属于采购与付款交易内部控制监督检查的主要内容的有()。

A.采购与付款交易相关岗位及人员的设置情况

B.采购与付款交易授权批准制度的执行情况

C.应收账款和预收账款的管理

D.有关单据、凭证和文件的使用和保管情况

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第4题
根据内部牵制制度的要求,出纳人员不可以经办的业务有()。

A.债务债权账目的登记

B.稽核

C.会计档案的保管

D.现金业务的收支

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第5题
库存现金实物的收付及保管只能由经过授权批准的出纳人员负责处理,其他人员不得接触库存现金,这种安排属于()

A.授权审批控制制度设计

B.职责分工控制制度设计

C.核算控制制度设计

D.监督检查制度设计

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第6题
企业借出款项必须执行严格的审批批准程序,严禁擅自挪用、借出货币资金,这种安排属于()

A.职责分工控制制度设计

B.授权审批控制制度设计

C.货币资金核算控制制度设计

D.货币资金监督检查制度设计

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第7题
以下属于重大业务差错的有()。

A.柜员尾箱超限额

B.缺少客户原始凭证

C.未按规定执行会计授权制度

D.办理个人提前支取及大额存取款等业务未登记客户身份证件信息

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第8题
以下()属于营业主管业务职责
A.负责业务管理。熟悉业务规章制度、内控制度和操作流程,指导柜员正确办理业务,提高服务水平,协助或辅导解决营业过程中遇到的业务问题,协助支行(局)长做好业务培训工作;负责柜员管理、报表管理和档案管理等B.负责业务授权和监督。按照储蓄业务系统的权限,履行授权职责,落实稽核差错的整改,负责对柜员办理业务的有效性、合规性、完整性进行监督C.负责现金管理。包括尾箱、现金(含残损、零钞)、重要单证、业务印章、反假币、反宣币管理等D.负责营业机构日常安全管理,报告有关异常情况和提出对风险隐患的整改建议
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第9题
下列各项中,属于持有现金交易动机的有()。

A.为支付工资而持有现金

B.为防止现金收支波动而持有现金

C.为抢股票价格反弹而持有现金

D.为购买原材料而持有现金

E.为偿付到期债务而持有现金

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第10题
以下属于《平安银行员工行为二十项禁令》有()

A.严禁销售未经批准发售的产品,严禁私自代客投资理财,严禁"飞单

B.严禁利用职权和管理漏洞,篡改后台数据,盗取资金

C.严禁违规出借或未经授权允许第三方使用银行职场,引发"表见代理"风险的行为

D.严禁经商办企业,严禁未经批准在其他经济组织兼职并获取报酬

E.严禁考勤代打卡

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第11题
《关于规范部分柜面业务操作的通知(晋商银办〔2019〕2号)》规定,党、团、工会经费账户使用时()

A.不得支取现金

B.不得办理现金收支

C.在开户时报人民银行当地分支机构批准,批准后可支取现金

D.可取现,支取现金应按照国家现金管理的规定办理

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