题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
为防止由于独断专行所带来的风险,单位内部会计监督制度应对()有明确的规定。
A.重大经济业务事项的范围
B.重大经济业务事项的决策人员和执行人员实行分离
C.重大经济业务事项决策和执行的程序
D.集体审议重大经济业务事项的日期
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A.重大经济业务事项的范围
B.重大经济业务事项的决策人员和执行人员实行分离
C.重大经济业务事项决策和执行的程序
D.集体审议重大经济业务事项的日期
A 拒绝更换
B 根据合同的固定总价来评估该组件的成本
C 考虑使用该新组件所带来的相应风险
D 确定若使用该廉价组件是否会影响进度
A.金融汇率风险
B.法律合规风险
C.股票政治政策风险
D.战略管理风险
A.系统性风险
B.非系统性风险
C.购买力风险
D.市场风险
A.内部审计师发现的事实证据
B.预期和实际情况之间存在差异的原因
C.由于所发现的情况而产生的风险或暴露
D.审计发现和建议的效果的相应评价
A.政府方无需承担由于使用量持续增加而带来的财政风险
B.项目方无需承担由于使用量过少而来带的亏损
C.政府需要承担实际使用量低于最低使用量的风险
D.使用量越大,项目方所获得的利益越大,没有上限