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[主观题]

以下哪种陈述最能体现内部审计机构针对先前审计工作进行跟踪检查的责任()

A.内部审计人员对被审计单位进行复查,看其是否采取了纠正行动并取得了理想的效果,如果不采取行动,是否是高级管理层和董事会的责任B.内部审计师应该确认期望的结果是否已经实现,不必关注高级管理层、董事会已接受不采取行动或建议带来的风险C.高级管理层不必与被审计单位进行协商决定何时按照内部审计师和法规部门的建议采取纠正D.以上三项都不正确
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A

解析:根据《实务公告》“后续程序”的内容“内部审计师应确认管理层已经采取行动或已落实的建议内部审计师应该确认期望的结果已经实现或高级管理层董事会已接受不采取行动或建议所带来的风险”

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第1题
以下哪种陈述最能体现内部审计部门针对先前审计工作进行后续审计的责任?A.内部审计师应确定是

以下哪种陈述最能体现内部审计部门针对先前审计工作进行后续审计的责任?

A.内部审计师应确定是否采取了纠正行动,是否达到了理想的结果,或者管理当局已经承担没有采取纠正行动所带来的风险。

B.内部审计师应该确定管理当局是否已经开始实施纠正行动,但没有责任去确定行动是否达到理想结果,因为那是管理当局的责任。

C.只有在高级管理层或审计委员会指示下,首席审计执行官才有责任安排后续审计工作,否则,后续审计是完全随意的。

D.以上都不对。

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第2题
组织的审计委员会指示首席审计执行官提升内部审计活动。首席审计执行官的首要任务是制定章程。
以下哪个事项应包括在对独立性的陈述中:

A.按季度向审计委员会报告所有的业务结果;

B.向政府管制机构报告组织管理层的非道德经营行为;

C.评价组织的控制的充分性和有效性;

D.每月向管理层提交预算变动报告。

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第3题
某审计师所准备的工作底稿包括员工姓名和身份证号码清单一份以及以下陈述:“选择了40名员工个人档
案的统计抽样样本,以核实这些档案包含公司501号政策(已附政策复印件)所要求的所有文件,未注意到任何例外情形。”审计师没有在上述工作底稿上放置任何审计证符号。以下哪种改动能在最大程度上改善审计师的工作底稿?

A.说明选择上述抽样规模的理由

B.略去员工姓名,以保护其隐私

C.应用审计核证符号,表明每份档案都得到了检查

D.列明针对每名员工所检查的时间文件

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第4题
某大型零售商的审计执行主管(CAE)已聘请由信息安全专家组成的独立事务所,来开展专门的内部审计业
务,审计执行主管只有在以下哪种情况下才可依赖专家们所开展的工作:

A.专家们根据合同条件开展工作

B.专家们根据《标准》开展工作

C.专家们在信息技术部门的监督下开展工作

D.专家们应用针对零售商的标准检查程序开展工作

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第5题
内部审计师最好采用以下哪种方法以使管理层认识到内部审计的必要性及其所带来的效益()。

A.通过公司的股东和监管机构去说服最高管理者接受这一观点

B.向最高管理者宣传内部审计的作用,并与他们经常保持沟通和联系

C.与最高管理者协商,许他们以好处,如提交他们最喜欢的审计报告

D.允许最高管理者参与决定何种审计发现可以在审计报告中反映

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第6题
在实施费用报销内部审计过程中,针对制度层面的审计,通常不会涉及下列哪种审计方法()。

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第7题
某内部审计主管在检查内部审计师的审计工作底稿时,认为"被审计单位正在无效经营"这项表述没有充
分的证据支持.主管应该指导内部审计师采取哪种行动?

A.解释说明这是内部审计师的意见

B.取得被审计单位对这项陈述的意见

C.研究和确认衡量经营效率的标准

D.从审计底稿文件档案中把这个论述剔除

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第8题
某大型零售商的审计执行主管(CAE)已聘请由信息安全专家组成的独立事务所,来开展专门的内部审计业

某大型零售商的审计执行主管(CAE)已聘请由信息安全专家组成的独立事务所,来开展专门的内

部审计业务,审计执行主管只有在以下哪种情况下才可依赖专家们所开展的工作:

A.专家们根据合同条件开展工作

B.专家们在信息技术部门的监督下开展工作

C.专家们根据《标准》开展工作

D.专家们应用针对零售商的标准检查程序开展工作

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第9题
以下哪项关于内部审计章程的陈述不正确?A.它确定了内部审计部门的权力和职责。B.它规定内部审计

以下哪项关于内部审计章程的陈述不正确?

A.它确定了内部审计部门的权力和职责。

B.它规定内部审计部门所需的最少资源。

C.它为评估内部审计部门提供依据。

D.它应得到高级管理层和董事会的批准。

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第10题
以下()对于内部审计章程的陈述不正确?A.他确定了内部审计部门的责任和权限B.列明内部审计部门所

以下()对于内部审计章程的陈述不正确?

A.他确定了内部审计部门的责任和权限

B.列明内部审计部门所需要的最低限度的资源

C.为评估内部审计部门提供依据

D.应得到高级管理层和董事会批准

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