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[判断题]

依据NGQP16《采购控制程序》,采购合同应明确采购物资名称(品名)、数量、质量标准、付款方式、履约期限和地点、违约责任、解决争议的方法等内容。质量标准可以表述为执行相关国家标准或产品图纸,不一定要写明标准号、图纸号。()

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第1题
以下哪一项控制程序在预防将采购订单交给虚假供货商的舞弊行为是最无效的?A.要求所有的采购都要

以下哪一项控制程序在预防将采购订单交给虚假供货商的舞弊行为是最无效的?

A.要求所有的采购都要在经授权的供货商清单中选择供货商,该清单由负责签发采购订单的人独自保存。

B.依据实际生产情况,要求只能对事前批准的供货商支付采购款。

C.要求合同附有供应产品零部件的所有主要供货商。

D.要求一个月的总采购额不得超过该月的预算采购额。

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第2题
要防止有人通过向子虚乌有的卖主发送采购定单的方式进行舞弊,以下哪种控制程序效果最差?A.要

要防止有人通过向子虚乌有的卖主发送采购定单的方式进行舞弊,以下哪种控制程序效果最差?

A.要求所有物资都必须向得到授权的卖主采购,而且负责维护该清单的人不能同时负责发出采购定单;

B.要求只能根据实际生产情况,对业经批准的卖主支付货款;

C.要求出售给公司生产材料的所有主要卖主都与公司签署合同;

D.要求每个月的总采购额不得超过该月的采购总预算。

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第3题
‍‍ 超出原预算的采购申请需要市场经理批准。这个程序‍‍I、能对组织中紧缺资源进行最有效的配置II、是一种发现性控制程序III、不必要,因为是根据实现的利润来评估每一个产品经理的业绩。

A.只有I

B.只有III

C.只有II和III

D.I、II和III都对

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第4题
要求超出最初预算的采购必须经市场营销经理批准。这一程序: 为使组织稀缺资源得到最有效率的
配置做了准备。 属于检查型控制程序。 不必要,因为是根据所产生的利润来对每名产品经理进行评价。

A.只有I正确。

B.只有III正确。

C.II和III正确。

D.II和III都正确

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第5题
以下哪项控制程序最不能有效地防止出现向伪造的供应商发出定单的舞弊行为?A.要求必须从经批准

以下哪项控制程序最不能有效地防止出现向伪造的供应商发出定单的舞弊行为?

A.要求必须从经批准的供应商名单中购货,且该名单由独立于发出定单职能的职员保存。

B.要求根据实际生产情况,向经批准的供应商付款。

C.要求与所有主要的产品元器件供应商签订购货合同。

D.要求各月从所有供应商处购货总额不能超过该月的采购预算。

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第6题
以下各项控制程序中,哪项最不能有效地防止出现向伪造的供货商发出定单的舞弊行为:A.要求必须从经

以下各项控制程序中,哪项最不能有效地防止出现向伪造的供货商发出定单的舞弊行为:

A.要求必须从经批准的供货商名单中购货,且该名单由独立于发出定单职能的职员保存

B.要求各月从所有供货商处的购货总额不能超过该月的采购预算

C.要求与所有主要的产品原料供货商签订购货合同

D.要求根据实际生产情况,向经批准的供货商购货

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第7题
智能物流系统采购到货合同号搜索中,如需搜索Y0FDB18981-Y190107可在搜索栏中输入()搜索出该采购订单。

A.Y0FDB18981Y190107

B.18981-Y

C.18981-190107

D.Y0FDB-Y

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第8题
材料采购合同在执行过程中,发生违反合同规定的条款并造成经济损失时,只承担经济责任不承担法律责任。()
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第9题
‍‍ 首席执行官想要知道采购职能部门是否恰当地实现其支出以便“在正确的时间以正确的数量采购了正确的原料”,以下哪项业务类型关注这项要求‍‍

A.经营审计与采购职能有关

B.财务审计与采购部门有关

C.合规性审计与采购职能有关

D.全面审计业务与制造业经营有关

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第10题
首席执行官想要知道采购职能门是否恰当地实现其支出以便“在正确的时间以正确的数量采购了正确
的原料”,以下哪项业务类型关注这项要求:

A.财务审计与采购部门有关;

B.经营审计与采购职能有关;

C.合规性审计与采购职能有关;

D.全面审计业务与制造业经营有关。

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第11题
某零售商刚刚安装了电子数据交换器(EDI)以便向主要供应商发出采购订单。它有一个“已批准供应商”的

某零售商刚刚安装了电子数据交换器(EDI)以便向主要供应商发出采购订单。它有一个“已批准供应商”的数据库。新供应商只有经过采购部经理和营销总裁的彻底审查之后才能加入该数据库。只有采购代理有权发出采购订单,而且采购订单中特定商品的采购量不能超过由市场部经理制定的预算数量。 所有采购的商品都被运送到配送中心,在那里商品经电子扫描进入计算机系统,所有新收到的商品必须与采购订单相对应,否则不予接收。公司不使用预先编号的收货单,但是所有的收货都要与采购订单相核对,根据采购订单制作价格标签,而且从电子扫描生成的验收报告中可以看出采购数量。制作的价格标签的数目与验收的商品数目相等。 供应商向零售商开出发票,这些发票被输入系统。计算机软件自动核对供应商发票、采购订单以及验收报告。如果这三者之间的差异在0.5%以内,计算机程序就为这些采购业务安排一个能取得采购折扣的时间来付款。支票是通过现金支出程序来生成自动签发和邮寄。如果三个文件之间有不符之处,系统就会打印出一份报告并传递给应付账款部门以备调查。为确认过去几年来为特定生产线的采购加以限制的控制程序是否有效,最恰当的审计程序是:

A.使用通用审计软件生成一份按商品类别列示的采购清单,将清单上的数量与市场部经理批准的数量进行比较。

B.向控制采购业务的程序中输入测试数据(这些数据值都超过批准采购量),审查计算机的输出结果

C.运用平行模拟技术计算应批准的采购数量,并与实际采购量相比较。

D.实施“抽点”(snapshot)审计法,将已选经济业务加标记,并按照采购代理商分类打印出清单.

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