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[单选题]

在内部控制评估师看来,如果存在下列哪一选项的问题,处于重要资产管理或控制岗位的员工侵占资产的舞弊风险可能最高()

A.缺少强制休假制度

B.员工不重视相关控制

C.不相容职务分离不充分

D.员工对公司有不满情绪

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第1题
以下哪一项表明市场部可能存在舞弊?A.有些向新供应商支付的较大数额货款没有文件记录。B.经理

以下哪一项表明市场部可能存在舞弊?

A.有些向新供应商支付的较大数额货款没有文件记录。

B.经理的生活水平似乎超过了一个市场部经理薪金所能维持的范围。

C.为了鼓励创新,管理层创造了一个“相当宽松”的控制环境。

D.以上三项都选。

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第2题
采购单据中在标识为“RHOS物料”的存货,保存时,下列描述正确的是()。

A.选项勾选控制,检查存货+供应商在供应商存货对照表中是否存在,不存在则不允许保存

B.选项勾选控制时,在供应商存货对照表中存在且RHOS认证失效日期<=单据日期,则不允许保存

C.供应商存货对照表中ROHS认证失效日期为空时检查不通过,不能保存单据

D.请购单未录入供应商时不进行检查

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第3题
根据ⅡA《标准》,下列______项不能包括在内部审计职能的范围当中。A.评定资源利用的经济性和效率B.审

根据ⅡA《标准》,下列______项不能包括在内部审计职能的范围当中。

A.评定资源利用的经济性和效率

B.审核战略管理过程,评估用定量和定陛方法进行管理决策的质量,向审计委员会报告有关结果

C.审核资产安全保障的方式,在恰当的情况下核实这些资产的存在情况

D.审计有关经营或项目,确定有关结果是否与既定的目标和目的保持一致,这些经营或项目是否按计划执行

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第4题
关于销售选项中发货签回的相关选项下列描述不正确的是()。A.如果选择“发货签回需要损失处理”,对于

关于销售选项中发货签回的相关选项下列描述不正确的是()。

A.如果选择“发货签回需要损失处理”,对于存在非合理损耗的数量,需要做损失处理

B.选择“发货签回处理完成才能开票”选项时,可以不选“发货签回需要损失处理”

C.选择“发货签回处理完成才能开票”时,损失处理完成后发货单才可以开票

D.不选择“发货签回处理完成才能开票”时,不管处理是否完成,发货单都可以开票

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第5题
在一次确认废水排放质量的控制的面谈中,当被问到保证采集和分析样本的控制时,负责的雇员仅仅
提到部门程序。在内部审计师的经验中,这种操作应该保持一种记录,记录所有的样本、实施分析的种类以及结果是否应该向管理层或管制机构报告。由于某种原因,这些雇员不愿意讨论这个方面的详细责任。在这种情况下,内部审计师最好的做法是:

A.继续面谈,讨论该雇员任务的其他要素,周期性地回到样本和分析结果的话题;

B.叙述内部审计师在其他工厂看到的情况,告诉雇员这个记录是必要的;

C.接受雇员提供的信息,记录这么一个观察发现:存在适当的控制;

D.和该雇员的上级面谈,详细讨论被审计人的任务。

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第6题
注册会计师执行内部控制审计时,下列有关评价控制缺陷的严重程度的说法中,正确的有()。

A.如果存在一项补偿性控制,注册会计师是可能不将某控制缺陷评价为重大缺陷

B.注册会计师评价控制缺陷的严重程度时,无需考虑错报是否已经发生

C.如果多项控制缺陷影响财务报表的同一账户或列报,错报发生的概率会增加

D.控制缺陷的严重程度取决于控制不能防止或发现并纠正错报的可能性大小

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第7题
下列不是存储器片选信号的产生方法的是哪一项()。

A.点选法

B.线选法

C.部分译码法

D.全译码法

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第8题
下列有关审计工作底稿的说法不正确的是()。

A.如果认为收入确认存在舞弊风险的假定不适用于业务的具体情况,注册会计师应当在审计工作底稿中记录得出该结论的理由

B.注册会计师的审计工作底稿应当能够证明财务报表与其所依据的会计记录是一致的或调节相符的

C.项目质量控制复核在审计报告日或审计报告日之后已完成

D.如果拟利用在以前审计中获取的有关控制运行有效性的审计证据,注册会计师应当记录信赖这些控制的理由和结论

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第9题
液体在内部相对运动时是存在摩擦阻力的,由于工作介质种类不同其内摩擦阻力差别很大,内摩擦阻力的大小将随油液的()变化而差异很大。

A.种类

B.黏度

C.体积

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第10题
随着信息技术在内部控制方面的广泛应用,行政事业单位内部控制的() 成为一种必然趋势。

A.系统化

B.信息化

C.高效化

D.机械化

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第11题
在内部控制体系中起到基础作用的要素是()。

A.内部环境

B.信息与沟通

C.控制活动

D.风险评估

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