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[判断题]

审核结论就是内部审核后编写的具有过程总结、不符合情况和结论的报告。()

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第1题
以下哪项对内部审计师在审计业务中所表达的意见做出了最佳界定:A.重要审计发现的总结;B.内部审计

以下哪项对内部审计师在审计业务中所表达的意见做出了最佳界定:

A.重要审计发现的总结;

B.内部审计师对所审核情形的专业判断;

C.为纠正措施提出的建议;

D.在审计报告中包含的结论。

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第2题
工程竣工预验收合格后,项目监理机构应编写(),并应经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。

A.工程保修书

B.工程移交证书

C.监理总结

D.工程质量评估报告

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第3题
以下哪项活动属于第二阶段现场审核时间内发生的活动()。

A.讨论审核结论、召开末次会议

B.进行文件初审、编制审核计划

C.编写审核报告、确定纠正措施

D.(A)+(C)

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第4题
按照项目审计方案,运用审核、观察、监盘、访谈、调查、函证、计算和分析程序等方法,获取相关、可靠和充
分的审计证据,并在审计工作底稿中记录审计程序执行过程、审计证据与结论。实施内部审计的人员不得少于()。

A.1人

B.2人

C.3人

D.4人

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第5题
末次会议前,审核组长应组织审核组成员进行较长时间的内部沟通,结合审核目的,对现场审核的所有()及其他信息进行汇总、分析、评价和总结。

A.审核证据

B.审核信息

C.审核发现

D.审核准则

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第6题
审核结果、审核结论和()应当真实、准确地反映审核活动。

A.审核报告

B.审核目标

C.审核方案

D.审核过程

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第7题
如被审计单位已聘请其他会计师事务所对其内部控制进行专项审核,并获得了"内部控制有效"的审核结论,注册会计师可以据此相应减少会计报表审计的实质性测试程序。()此题为判断题(对,错)。
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第8题
认证机构应提前与客户就审核计划进行沟通,并商定()

A.认证过程

B.认证结论

C.认证机构管理人员

D.审核日期

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第9题
审核结论可陈述的内容包括()

A.管理体系与审核准则的符合程度

B.管理体系的有效实施、保持和改进

C.管理评审过程在确保管理体系持续的适宜性、充分性、有效性和改进方面的能力

D.审核结论可能导致有关改进商务关系的、认证、注册或未来审核活动的建议

E.审核人与委托人的关系

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第10题
内部审计部门和内部审计人员应严格按照哪些()规范的审计流程和审计方法实施审计。A.根据年度内
内部审计部门和内部审计人员应严格按照哪些()规范的审计流程和审计方法实施审计。

A.根据年度内审计划,编制项目审计方案,做好审计项目实施前的准备工作。

B.依照公司制度,在实施审计前一定时间向被审计单位或者被审计人员下发审计通知书。特殊情况下,审计通知书可以在实施审计时送达。

C.按照项目审计方案,运用审核、观察、监盘、访谈、调查、函证、计算和分析程序等方法,获取相关、可靠和充分的审计证据,并在审计工作底稿中记录审计程序执行过程、审计证据与结论。实施内部审计的人员不得少于2人。

D.按照审计质量控制制度和程序,及时编制、复核、报送审计报告。

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第11题
内部审计师的工作底稿应支持所沟通的业务观察、结论和建议。这一规定的目的之一是:A.为内部审计活

内部审计师的工作底稿应支持所沟通的业务观察、结论和建议。这一规定的目的之一是:

A.为内部审计活动的财务预算提供支持;

B.允许审计委员会审核业务观察、结论和建议;

C.提供对工作底稿的控制;

D.方便质量保证复核。

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