费用报销单的正确签字流程()
A.验收人、门店负责人
B.报销人、门店负责人
C.验收人、门店负责人、报销人
C、验收人、门店负责人、报销人
A.验收人、门店负责人
B.报销人、门店负责人
C.验收人、门店负责人、报销人
C、验收人、门店负责人、报销人
A.填写费用报销单 → 部门领导审核 → 主办会计审核 → 财务主任审核 →CEO审批 → 出纳 处领取现金/转账/冲个人借款
B.填写费用报销单 → 部门领导审核 →财务主任审核 →CEO审批 → 出纳处领取现金/转账/冲个人借款
C.填写费用报销单 →主办会计审核 →财务主任审核 →CEO审批 →出纳处领取现金/转账/冲个人借款
D.无需审核,直接到出纳处领取现金/转账/冲个人借款
A.钉钉流程、货物入库凭证
B.货物入库凭证、垫付费用凭证、快递面单、发票
C.发票、快递面单、货物入库凭证
D.钉钉流程、货物入库凭证、垫付费用凭证、快递面单、发票
A.非实物形态的费用支出前必须取得部门负责人的同意,报销时由部门负责人、经办人、证明人签字
B.出差费用在以上标准范围内实报实销,因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具,须事先征得上级领导同意
C.活动结束后,根据各岗位的领、用、存表的结存数按发放流程逆向收回后由总公司及派出机构财务将盖好印章的券当众销毁
D.费用报销经手人适用从低原则。如差旅费,在参加人员中,应由其中最低级别的人员报销
A.铺市陈列费用由基金承担,按照产品经销商打款价进行核销
B.铺市陈列对应流程为一次申请对应一次核销
C.在BPM端发起流程-渠道-市场管理-铺市陈列(线上提报)发起申请,录入酒水明细,上传活动方案,提交审批
D.外勤端营销活动下添加活动店铺,并依次添加录入核销记录
E.准备好有加盖经销商公章的费用报销单扫描件或照片
A.提前跟LM沟通确认参加培训的必要性
B.得到部门负责人同意的批复后,OA提交外部培训申请表,并附上部门负责人同意的邮件
C.外部培训申请表的OA流程走完后,HR的相关负责人会邮件对应申请人员。告知后续报销培训费用的培训编号
D.报销过程中,HR会给到相关的培训协议,议中涉及的培训相关费用及服务期限将根据实际产生的费用为准
E.培训中所产生的费用单据不需要保存