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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

以下不属于商业银行内部控制的目标的是()。

A.保证商业银行健康、可持续发展的基石。也是银监会对商业银行法人监管的重点

B.保证商业银行风险管理的有效性

C.保证商业银行业务记录、会计信息、财务信息和其他信息的真实、准确、完整和及时

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第1题
下列关于商业银行内部控制目标,说法错误的是()。

A.确保发展战略、经营目标的实施、实现

B.忽视风险管理体系,实现利益最大化

C.确保国家法律、内部规章制度的贯彻执行

D.确保业务记录、财务信息等的及时、真实、有效

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第2题
商业银行内部控制的目标:()。

A.确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现;

B.确保风险管理体系的有效性;

C.确保业务记录,财务信息和其他管理信息的及时,真实和完整。

D.确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行;

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第3题
以下不属于SPA未来目标的是()

A.监控SPA内部过滤逻辑

B.提升EBK活动接入效率

C.提升酒店及房型聚合效率

D.提升相关工具的易用性

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第4题
智能控制是指在无人干预的情况下能自主地驱动智能机器实现控制目标的自动控制技术,以下不属于潜在技术是()。

A.非线性控制

B.模糊控制

C.神经控制

D.鲁棒控制

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第5题
内部控制仅能为组织的目标和目的有效和效果的实现提供合理的保证以下哪些因素限制了内部控制实现上述目标的可能性:

A.内部控制的成本不应超出其收益

B.审计委员会是能起作用的,独立的

C.管理层监督业绩

D.内部审计师的首要职责是检查舞弊

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第6题
以下程序中,属于测试采购交易与付款交易内部控制“计价和分摊”目标的常用控制测试的是()。

A.检查付款凭单是否附有卖方发票

B.检查卖方发票连续编号的完整性

C.检查企业验收单是否有缺号

D.审核采购价格和折扣的标志

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第7题
内部控制仅能为组织的目标和目的有效和效果的实现提供合理的保证。以下哪些因素限制了内部控制实
现上述目标的可能性:

A.内部控制的成本不应超出其收益

B.管理层监督业绩

C.内部审计师的首要职责是检查舞弊

D.审计委员会是能起作用的,独立的

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第8题
以下程序中,属于测试采购交易与付款交易内部控制“计价和分摊”目标的堂用控制测试的是()。

A.检查卖方发票连续编号的完整性

B.检付款凭单是古附有卖方发票

C.检查企业验收单是否有号

D.审核采购价格和折扣的标志

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第9题
内部控制仅能为组织的目标和目的有效率和效果的实现提供合理的保证。以下哪项因素限制了内部
控制实现上述目标的可能性:

A.内部审计师的首要职责是检查舞弊;

B.审计委员会是能起作用的、独立的;

C.内部控制的成本不应超出其收益;

D.管理层监督业绩。

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第10题
以下哪项是对内部审计活动评价组织现存的风险管理、控制与治理过程充分性的目标的最佳描述:A.

以下哪项是对内部审计活动评价组织现存的风险管理、控制与治理过程充分性的目标的最佳描述:

A.帮助确定必要测试的性质、时间安排及范围,以实现业务目标;

B.确保内部控制系统的重大薄弱环节得以纠正;

C.确保风险管理、控制和治理过程是否为组织的目标和目的得以高效率、经济地实现提供合理的保证;

D.确定风险管理、控制和治理过程是否确保会计记录的正确性以及财务报表的公允披露。

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第11题
商业银行应当根据本行市场风险状况和内部目标的变化情况,及时修订和完善市场风险管理政策和程序。()
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