A.50万元及以上
B.50万元及以下
C.30万元及以上
D.30万元及以下
A.OA工作台-审批-财务付款类流程-个人费用报销
B.OA工作台-审批-财务付款类流程-为公付款(个人&对公通用)
C.OA工作台-审批-财务付款类流程-招待费报销
D.OA工作台-审批-财务付款类流程-市场活动费付款(个人&对公通用)
A.填写费用报销单 → 部门领导审核 → 主办会计审核 → 财务主任审核 →CEO审批 → 出纳 处领取现金/转账/冲个人借款
B.填写费用报销单 → 部门领导审核 →财务主任审核 →CEO审批 → 出纳处领取现金/转账/冲个人借款
C.填写费用报销单 →主办会计审核 →财务主任审核 →CEO审批 →出纳处领取现金/转账/冲个人借款
D.无需审核,直接到出纳处领取现金/转账/冲个人借款
A.所有报销都需正规发票,发票金额只能≥报销金额
B.发票必须是税务部门统一提供的盖有税务监制章的正式发票,发票抬头和纳税人识别号必须填写正确;发票要盖有开票单位的发票专用章
C.当地采购宣传资料发票报销时应附上采购成品照片、采购明细及采购审批流程,报销金额须与提报采购流程上的一致
D.所有报销都需正规发票,发票金额只等于报销金额
A.登录薪未来-选择报销-薪票夹-报销
B.登录薪收支-选择分类额度-选择订单-关联发票-选择审批人-提交核销
C.登录薪收支-选择差旅-选择订单-关联发票-选择审批人-提交核销
D.登录薪签约-服务-报销-选择报销-确认