A.为避免重复报销,不得重复发起出差申请单,且一个申请单只能被关联一次
B.费用报销原则是一事一报,若行程日期不连续,请分开提报销流程
C.乘飞机出行需要提供登机牌作为报销附件,以证实本次出差行为确实发生
A.铺市陈列费用由基金承担,按照产品经销商打款价进行核销
B.铺市陈列对应流程为一次申请对应一次核销
C.在BPM端发起流程-渠道-市场管理-铺市陈列(线上提报)发起申请,录入酒水明细,上传活动方案,提交审批
D.外勤端营销活动下添加活动店铺,并依次添加录入核销记录
E.准备好有加盖经销商公章的费用报销单扫描件或照片
A.出差申请表(EIP流程),说明出差申请的原因、天数、人数
B.滴滴发票,并附上行程单
C.住宿费发票
D.标准范围内的餐票
A.填写费用报销单 → 部门领导审核 → 主办会计审核 → 财务主任审核 →CEO审批 → 出纳 处领取现金/转账/冲个人借款
B.填写费用报销单 → 部门领导审核 →财务主任审核 →CEO审批 → 出纳处领取现金/转账/冲个人借款
C.填写费用报销单 →主办会计审核 →财务主任审核 →CEO审批 →出纳处领取现金/转账/冲个人借款
D.无需审核,直接到出纳处领取现金/转账/冲个人借款
A.成本、财务、总裁办在1天完成审批
B.差旅费报销发起线上流程后,也是可以通知行政跟财务加急处理
C.只要在线上发起借支流程后,就可以通知行政跟财务加急处理
D.线下发起黑材付款后,直接通知出纳付款即可