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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

项目组内部的讨论为项目组成员提供了交流信息和分享见解的机会。以下可能不构成项目组讨论成员的是()。

A.该审计项目的本地区项目经理

B.该审计项目的跨地区项目组的关键成员

C.审计项目组的助理人员

D.审计过程中所聘的专业技术人员

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第1题
(项目交付与实施)公司项目经理在管理一个项目时,怀疑有项目组成员曾将客户内部信息泄露给客户的一个竞争对手,项目经理此时较恰当的做法是()

A.与项目组成员讨论此问题

B.提醒团队成员注意并制定预防措施

C.与其他项目组经理讨论此问题

D.更换项目组成员

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第2题
下列有关审计工作底稿复核的说法中,不正确的是()。

A.审计工作底稿的复核包括项目组内部复核和独立的项目质量控制复核两个层次

B.对一些较为复杂、审计风险较高的领域,需要指派经验丰富的项目组成员执行复核,必要时可以由项目合伙人执行复核

C.项目组内部复核人员应当对会计师事务所分派的每项审计业务的总体质量负

D.在审计报告日或审计报告日之前,项目合伙人应当通过复核审计工作底稿和与项目组讨论,确信已获取充分、适当的审计证据,支持得出的结论和拟出具的审计报告

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第3题
获取项目组成员对需要承诺的方式?()

A.交流、讲解、讨论

B.自已理解后签字

C.列席参加评审会

D.以上都是

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第4题
审计项目组成员存在的以下情形中,违反相关职业道德要求的是()。

A.在工作底稿归档阶段在微信朋友圈上传了即将删除的工作底稿

B.在审计过程中向事务所以外的专家请教了疑难问题和争议事项

C.在审计报告中披露审计客户的持续经营能力存在重大不确定性

D.加入项目组之前要求主要亲属立即抛售持有的审计客户的股票

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第5题
A注册会计师负责审计甲上市公司2015年度财务报表,确定财务报表整体的重要性为230万元,相关事项
如下:

(1)根据以往年度审计结果,甲公司针对主要业务流程(包括销售与收款、采购与付款,以及生产与存货)的内部控制是有效的,因此A注册会计师决定在2015年度审计中将继续采用综合性审计方案。

(2)在实施进一步审计程序时拟利用被审计单位信息系统生成的信息,审计项目组成员就拟利用信息的准确性获取了审计证据。

(3)甲公司2015年度无形资产为880万元,A注册会计师认为重大错报风险较低,拟仅实施控制测试。

(4)审计项目组评估认为应收账款的重大错报风险较低,对甲公司2015年11月30日的应收账款余额实施了函证程序,未发现差异。2015年12月31日的应收账款余额较11月30日无重大变动。审计项目组据此认为已对年末应收账款余额的存在认定获取了充分、适当的审计证据。

(5)审计项目组成员在实施实质性程序时发现被审计单位没有识别出的重大错报,表明内部控制存在重大缺陷,A注册会计师就这些缺陷与管理层和治理层进行了沟通。

要求:针对事项(1)至(5),简要说明A注册会计师或审计项目组成员的做法是否恰当,如不恰当,简要说明理由。

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第6题
下列有关项目组讨论的说法中,不正确的是()。

A.所有项目组成员每次均应参与项目组讨论

B.项目组应当根据审计的具体情况,持续交换有关被审计单位财务报表发生重大错报可能性的信息

C.项目组在讨论时应当强调在整个审计过程中保持职业怀疑态度,警惕可能发生重大错报的迹象,并对这些迹象进行严格追踪

D.项目组应讨论被审计单位所面临的经营风险、财务报表容易发生错报的领域以及发生错报的方式,特别是由于舞弊导致重大错报的可能性

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第7题
项目经理通过微信群告知项目组成员每天早上9:00在会议室召开钟站立会议,讨论项目进展和当日工作,并要求每个组员对上述内容进行确认回复,十分钟后他收到了所有回复信息。其中,微信群属沟通模型中的()关键要素

A.编码

B.解码

C.噪声

D.媒介

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第8题
内部审计机构根据年度审计计划确定审计项目,并根据审计项目组成审计组实施审计。审计组成员不得少于()人。

A.2

B.3

C.4

D.5

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第9题
确定项目组内部的复核的性质、时间安排和范围时,注册会计师不应当考虑的是()。

A.被审计单位的规模

B.评估的重大错报风险

C.项目质量控制复核人员的经验和能力

D.项目组成员的专业素质和胜任能力

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第10题
确定项目组内部的复核的性质、时间安排和范围时,注册会计师不应当考虑的是()。

A.被审计单位的规模

B.评估的重大错报风险

C.项目质量控制复核人员的经验和能力

D.项目组成员的专业素质和胜任能力

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