公出费用的报销标准为()
A.费用实报实销,报销时须填报《用车申请表》
B.费用可按月报销,报销需前置申请并填报《公出费用报销表》
C.费用可按月报销,报销前填报《用车申请表》
D.费用实报实销,报销前填报用车申请前置
B、费用可按月报销,报销需前置申请并填报《公出费用报销表》
A.费用实报实销,报销时须填报《用车申请表》
B.费用可按月报销,报销需前置申请并填报《公出费用报销表》
C.费用可按月报销,报销前填报《用车申请表》
D.费用实报实销,报销前填报用车申请前置
B、费用可按月报销,报销需前置申请并填报《公出费用报销表》
A.非实物形态的费用支出前必须取得部门负责人的同意,报销时由部门负责人、经办人、证明人签字
B.出差费用在以上标准范围内实报实销,因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具,须事先征得上级领导同意
C.活动结束后,根据各岗位的领、用、存表的结存数按发放流程逆向收回后由总公司及派出机构财务将盖好印章的券当众销毁
D.费用报销经手人适用从低原则。如差旅费,在参加人员中,应由其中最低级别的人员报销
A.出差任务结束后一周内需提单冲账或报销;一张OA出差申请表对应一份费用报销单,不可拆分费用分别报销
B.出差费用最终报销金额不允许超过《出差申请流程》中已审批金额
C.员工在出差期间产生的市内交通费用,根据市内交通标准执行,超出部分由个人承担
D.出差住宿费用须按照标准执行,且报销时须自觉剔除住宿费用外其他服务性或娱乐性等费用
E.出差行为中,如因公产生的业务招待费用不纳入出差餐费标准内
A.往返火车硬卧费用的1倍
B.往返火车硬卧费用的1.5倍
C.往返火车硬卧费用的2倍
D.往返火车硬卧费用的2.5倍
A.(1)
B.(1)(2)
C.(1)(3)
D.(1)(2)(3)
A.费用报销应及时填报,出差费用报销返回10天内报销
B.费用报销应及时填报,出差费用报销返回7天内报销
C.费用报销时相关资料齐全,申请批复等资料要作为报销附件同时上报
D.费用报销超出规定标准的,财务部门或费用审核员审核发现后,经办人拒不纠正的,对其罚款50元