下列哪项不属于内部审核的记录()
A.内审年度计划表
B.不符合和纠正措施表
C.首末次会议记录表和会议签到表
D.投诉与处理记录
D、投诉与处理记录
A.内审年度计划表
B.不符合和纠正措施表
C.首末次会议记录表和会议签到表
D.投诉与处理记录
D、投诉与处理记录
A.对具体的业务安排具体的内部审计人员提出建议
B.审核会计师事务所的业务记录,确定其胜任能力
C.审核首席审计执行官提交的内部审计活动的业务工作计划
D.对组织的采购职能进行审核
A.在考核周期内服务质量信誉考核综合得分为0分,且未按照规定参加培训的
B.连续两个考核周期服务质量信誉考核等级均为A级的
C.在一个考核周期内有两次以上综合得分为0分的
D.无正当理由超过规定时间,未签注服务质量信誉考核等级的
A.帮助确定必要测试的性质、时间安排及范围,以实现业务目标
B.确保内部控制系统的薄弱环节得到纠正
C.为组织的目标和宗旨得以有效率和有效果地实现的过程提供合理的保证
D.确定内部审计过程是否能确保会计记录的正确性以及财务报表的公允披露
下列哪项应作为管理评审的输入()。
A.内部审核报告
B.主要竞争对手的服务质量对比调查报告
C.公司准备增设调研部的可行性报告
D.A+B+C
A执行适用的法律法规、标准及其他要求并在组织内贯彻实施
A.制定和实施能源方针和目标,并作为组织的发展方向和战略目标的组成部分
B.确保配备能源管理体系所需的适宜资源
C.进行内部审核
A.对内部审计师个人表现的年度评估。
B.对已完成的审计工作的内部审核。
C.对审计工作的监督。
D.对准则合规性的外部审核。
下列哪项属于内部控制会计记录控制的内容()。
A.顾客赊销限额的批准权
B.自制凭证要连续编号
C.对财产定期清查
D.采购员不能同时兼任记账、出纳工作