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[单选题]

内部控制制度一般包括()

A.财务管理制度、资金管理制度、采购管理制度、供销管理制度等内容

B.内控管理制度、业务流程和工作程序、内控管理权责、内控检查评价与考核等内容

C.职责分工、业务流程、监督考核3个部分

D.专业化管理原则、不相容岗位分离原则、集权分权原则、公开公平公正原则等原则

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B、内控管理制度、业务流程和工作程序、内控管理权责、内控检查评价与考核等内容

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第1题
商业银行的内部控制措施包括()。

A.针对不同活动的特点,执行差异化的业务流程和管理流程

B.建立健全内部控制制度体系

C.形成规范的部门、岗位职责说明,明确相应的报告路线

D.严格执行会计准则与制度,及时准确地反映各项业务交易,确保财务会计信息真实、可靠、完整

E.建立有效的核对、监控制度

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第2题

基金管理人内部控制要求包括()。I.严格控制基金财产财务风险II.建立完善的信息披露制度III.建立严格的信息技术管理制度IV.建立科学严密的风险管理系统

A.I

B.I、II、III、IV

C.I、II

D.II、III、IV

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第3题
反映内部控制工作基本事实的相关材料一般包括()

A.会议纪要

B.内部控制制度

C.业务流程图

D.风险评估报告

E.内部控制培训材料

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第4题
员工欺诈具体的行为迹象包括()

A.员工生活方式发生变化,如消费习惯、行为、态度、语言方式

B.内部控制、程序、调理或者安全措施的遵守与执行非常差或被忽视

C.比较少的制度执行检查或者财务信息发生错误、偏差

D.存货短缺,凭证丢失

E.外部审计的结果不被重视

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第5题
企业的财务管理控制一般包括()。

A.财务工作的机构、岗位的设置及其职责权限的划分制度

B.企业使用的会计流程、会计处理方式、记账原则等具体账务处理制度

C.财务数据呈报的规范和制度

D.预算编制、执行和考核等制度

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第6题
企业内部对会计控制审计、监督的内容,一般分两个层面进行:一是内部会计控制制度的审计,其内容包括内控制度的健全性、合理性、有效性;二是根据企业生产经营活动的业务环节、会计核算的内容,主要包括:()

A.销售与收款环节的内部控制审计

B.购买与付款环节的内部控制审计

C.成本费用的内部控制审计

D.实物资产的内部控制审计

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第7题
会计人员遵守准则不包括本部门本单位的内部管理制度,如内部控制制度、财务管理制度等。()
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第8题
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》建立健全反洗钱内部控制制度,()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A.金融监督管理机构

B.金融机构财务负责人

C.金融机构合规负责人

D.金融机构的负责人

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第9题
财务公司经过整顿,符合哪些条件,可恢复正常营业。

A.已恢复支付能力

B.亏损得到弥补

C.违法违规行为得到纠正

D.内部控制制度完善

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第10题
对外投资的内部控制,应实行重大投资决策()等责任制度。

A.总经理审核签名

B.集体审议联签

C.财务负责人签名

D.技术部门负责人审核签名

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第11题
()是指凡是涉及款项和财务收付、结算及登记的任何一项工作,必须由两人以上分工办理,以起到相
互制约作用的一种工作制度。

A.内部控制制度

B.内部牵制制度

C.内部稽核制度

D.内部审计制度

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