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[单选题]

下列关于纳税人销售自己使用过的物品的说法,正确的是()

A.增值税一般纳税人销售自己使用过的抵扣过进项税的固定资产按简易办法依4%征收率减半征收增值税

B.自然人个人销售自己使用过的物品按适用税率征收增值税

C.小规模纳税人销售自己使用过的除固定资产以外的物品,应减按2%的征收率征收增值税

D.增值税一般纳税人销售自己使用过的除固定资产以外的物品,应按照适用税率征收增值税

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D、增值税一般纳税人销售自己使用过的除固定资产以外的物品,应按照适用税率征收增值税

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第1题
下列关于城市维护建设税的说法中,表述正确的是()。

A.张某销售自己使用过的电视机,不需要缴纳城市维护建设税

B.李某买卖股票,需要缴纳城市维护建设税

C.外贸企业进口应税消费品需计算缴纳关税、消费税、增值税,并同时将其作为城市维护建设税的计税依据

D.城市维护建设税是一种附加税,其本身没有特定的课税对象

E.纳税人所在地为县城的税率为7%

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第2题
下列一般纳税人的简易计税项目完全正确的有()。

A.销售自己使用过的除固定资产以外的物品,按3%的征收率计税

B.电影放映服务、仓储服务、装卸搬运服务、收派服务和文化体育服务

C.劳务派遣服务、安全保护服务、人力资源外包服务都必须选择差额征税

D.清包工、甲供工程、建筑工程老项目的建筑服务按照5%的征收率计税

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第3题
增值税一般纳税人发生下列行为,除另有规定外,不得开具增值税专用发票的有()。

A.销售自己使用过的包装物

B.转让金融商品

C.销售旧货

D.销售免税货物

E.向消费者个人零售货物

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第4题
甲企业为增值税小规模纳税人,2019年10月发生如下业务:销售自产货物取得含税收入1.03万元;销售自己使用过的生产设备一台,取得含税收入8万元;当月购入货物取得的增值税专用发票上注明金额1万元、增值税税额0.13万元。则下列关于该企业当月应缴纳增值税的计算中,正确的是()。

A.1.03÷(1+3%)×3%+8÷(1+3%)×3%

B.1.03÷(1+3%)×3%+8÷(1+3%)×2%

C.1.03÷(1+3%)×3%+8÷(1+3%)×3%-0.13

D.1.03÷(1+3%)×3%+8÷(1+3%)×2%-0.13

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第5题
下列个人发生的业务中,需计算缴纳城建税的是()。

A.销售自己使用过的物品

B.出售自建自用的住房

C.转让著作权

D.对外出租自有的住房

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第6题
按现行税收法规,下列项目免征增值税的是()。A.销售自己使用过的摩托车B.由残疾人组织直接进口供残

按现行税收法规,下列项目免征增值税的是()。

A.销售自己使用过的摩托车

B.由残疾人组织直接进口供残疾人专用的物品

C.销售自来水

D.销售饲料

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第7题
纳税人销售自己使用过的属于应征消费税的机动车、摩托车、游艇,售价超过原值的,按照()征收率减半

纳税人销售自己使用过的属于应征消费税的机动车、摩托车、游艇,售价超过原值的,按照()征收率减半征收增值税。

A.0.05

B.0.06

C.0.04

D.0.3

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第8题
甲企业为增值税小规模纳税人,2017年7月,甲企业销售自己使用过3年的小货车,取得含税销售额41200元;销售自己使用过的包装物,取得含税销售额82400元。甲企业当月应缴纳的增值税税额为()元。

2400

3600

2800

3200

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第9题
某生产企业是增值税小规模纳税人,2020年1月销售低值易耗品,取得不含税收入15万元;销售自己使用过的货车1辆,取得含税收入5.67万元(未放弃减税优惠)。根据增值税法律制度的规定,该生产企业上述业务应缴纳增值税()万元

A.0.62

B.0.59

C.0.56

D.0

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第10题
甲公司为增值税一般纳税人,2017年8月,甲销售自己使用过的机器,取得含税收入103000元,开具增值税普通发票。甲于2008年购进该机器时不允许抵扣且未抵扣进项税额,甲公司应当缴纳的销项税额是()。

A.3090

B.3000

C.2000

D.2060

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第11题
某企业为增值税小规模纳税人,2018年10月销售自产货物取得含税收入10300元,销售自己使用过2年的
设备一台,取得含税收入80000元,当月购入货物取得的增值税专用发票上注明金额8000元,增值税税额1280元,则该企业当月应缴纳增值税()元

A.493.40

B.1270.10

C.2630.10

D.1853

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