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[单选题]

以下哪项不属于小额贷款业务检查人员与基层信贷人员座谈时,应重点了解的内容()?

A.对于重要制度的理解情况

B.上级领导下达任务情况

C.是否存在管理人员授意违规情况

D.机构管理方面的变动情况

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更多“以下哪项不属于小额贷款业务检查人员与基层信贷人员座谈时,应重…”相关的问题
第1题
下列哪项不属于农业生产小额贷款保险的保险责任。()

A.盗窃、抢劫

B.自然灾害

C.病虫害

D.火灾、爆炸

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第2题
内部审计师必须能够仔细地区分范围限制和审计中的其他限制的区别,以下哪项不属于范围限制:A.

内部审计师必须能够仔细地区分范围限制和审计中的其他限制的区别,以下哪项不属于范围限制:

A.业务客户的分部经理表示该分部正在对一个主要的计算机系统进行转换,并表示对信息系统的这部分已计划的审计业务要推迟到下一年进行;

B.审计委员会检查了当年的审计工作安排,删除了首席审计执行官认为很有必要实施的审计项目;

C.业务客户表示某些客户不能联系,因为组织正在与这些客户就一项长期合同进行谈判,他们不希望客户受到干扰;

D.以上三项都不是。

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第3题
以下哪项不属于大数据流式处理典型业务应用场景()

A.实时营销

B.实时服务

C.实时监控

D.用户画像

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第4题
以下哪项必须成为支持电子发现数据的合同的一部分存储在云环境中?()

A.与组织目录服务基层以进行身份验证

B.数据标记化

C.混合部署模型的适应

D.识别数据位置

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第5题
以下哪项不属于SDH网络评估的内容?()

A.电路提供能力评估

B.设备保护统计

C.波值平坦度评估

D.离散业务评估

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第6题
以下哪项活动不属于审计监督:A.编制初步的业务工作方案;B.向内部审计师人员提供恰当的指导;C

以下哪项活动不属于审计监督:

A.编制初步的业务工作方案;

B.向内部审计师人员提供恰当的指导;

C.复核业务工作底稿;

D.确保审计报告满足恰当的标准。

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第7题
内部审计师计划对有关投资于新型金融工具的内部控制的充分性实施审计,以下哪项不属于该项审计
业务的内容?

A.确定公司是否有相关政策来规定财务主管承担的风险以及允许其投资的金融工具的类型。

B.确定管理层对投资于复杂金融工具进行监督的程度。

C.与类似组织比较,确定本公司获得的投资回报率是高还是低

D.确定财务主管用于监控投资风险的控制措施的性质。

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第8题
下列哪项工作不属于业务关系管理的范围?( )

A.处理顾客投诉

B.处理公共关系及应对危机

C.调查和分析顾客满意度

D.与顾客评审服务

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第9题
以下哪项不属于单位代理个人开户业务需要留存的业务资料()?

A.《单位代理个人开户申请表》、单位证明文件影印件或复印件(若需)

B.相关个人(授权经办人和被代理人)身份法定有效证件影印件或复印件、辅助证件影印件或复印件

C.联网核查结果

D.单位法人证件身份法定有效证件影印件或复印件

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第10题
以下哪项不属于投行数字化发展趋势()。

A.AI、大数据、云计算、区块链等新技术在投行业务中应用

B.银行流水核查、关联关系排查机器人的应用

C.运用大数据进行信贷审批管理

D.智能风险和预警系统在内控审核的应用

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第11题
下列哪项不属于操作风险与控制自我评估工作的步骤?()

A.梳理各项业务处理流程

B.对存在的问题进行整改

C.对高风险业务流程及其关键控制环节进行评估

D.对评估中发现的问题收集上报操作风险损失事件

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