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[主观题]

效率性审计通常用于审查以下哪些内容?I、特定的项目。II、特定的业务。III、整个组织的经验活动。A.只

效率性审计通常用于审查以下哪些内容?I、特定的项目。II、特定的业务。III、整个组织的经验活动。

A.只有I。

B.I和III。

C.II和III。

D.I、 II和III。

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第1题
效果性审计通常可以审查评价以下哪些内容?I、组织经营活动达到既定目标或实现预期经济和社会效果
等情况。II、分析组织经营活动未能及时达到既定目标的原因。III、组织发生了舞弊及其原因。

A.只有I。

B.只有III。

C.I和II。

D.I、 II和III。

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第2题
某中等规模内部审计组织的内部首席审计执行官担心管理当局不重视内部审计职能,因此他采用了一个
积极方案来促进内部审计部门职能的发挥。他计划在使用新方案以后将结果呈报给管理当局和审计委员会,并建议修订内部审计章程,以下六项就是首席审计执行官为了树立组织中内部审计的良好形象而采取的行动。

①审计业务集中于经济性和效率性审计,只关心成本节约额并且在每份审计报告中都要强调潜在的成本节约额,省略消极的审计发现。尽管经济性、效率性审计很新,但被审计单位乐于接受。

②所有审计报告的草稿都要经过被审计单位的仔细审查以便征求他们的意见。在形成最终审计报告时,内部审计师要仔细考虑被审计单位的意见。

③在计算机应用的开发期,EDP内部审计师作为开发小组的一员参与对拟加入主要计算机应用的控制措施的审查。

④考虑到审计资源有限,审计经理在确定审计对象时应进行风险分析。这明显地不同于以前保证所有的经营活动至少在三年内被审查的政策。

⑤为了节约时间,首席审计执行官不再要求每项审计中都使用标准的内部控制问卷调查表。

⑥如果内部审计师发现管理当局和被审计单位没有制定出特定的标准或数据来评估被审经营活动,就指令审计组进行研究,制定特定标准并交给被审计单位审阅,如果认为可以接受,就用它来评价被审计单位的经营活动,如果被审计单位不同意该标准,就与其进行协商直至达成一致意见。审计报告中对被审计单位经营活动的评价应按照协商一致的标准。在首席审计执行官采取的行动中哪些因素违反了《标准》的规定?

I、在修订章程并提交审计委员会之前改变审计类型。

II、审计报告中忽略消极审计发现。

III、审计报告中强调成本节约和相关建议。

A.I和II。

B.只有III。

C.只有I。

D.I和III。

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第3题
内部审计机构和人员在对组织经营活动同时进行经济性、效果性和效率性的审查评价时,应当优先考虑经济性。()此题为判断题(对,错)。
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第4题
以下不属于信息系统审计的目标是()。

A.平安性

B.有效性

C.合规性

D.效率性

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第5题
假设你所在的公司打算收购一家小型有毒废品处理公司。作为内部审计师,你是收购审查小组的一员,
专职从事收购的谨慎性审查,作为审计人员,你的审计范围最不可能包括:

A.评估最近投诉废品公司的诉讼影响。

B.审查被收购公司取得废品原料的程序,并与法律规定相比较。

C.分析公司对贷款合同的遵循性和披露情况。

D.评估废品公司经营的效率性和获利能力。

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第6题
以下哪项关于经济性审计、效果性审计和效率性审计的说法不正确?A.经济性审计的目的是通过审查与评

以下哪项关于经济性审计、效果性审计和效率性审计的说法不正确?

A.经济性审计的目的是通过审查与评价组织经营活动中资源的取得、使用及管理是否节约及合理,协作管理层改善管理,节约资源,增加组织价值

B.效率性审计的主要目的是通过审查与评价组织经营活动投入、产出关系,优化业务流程,提高经营活动效率

C.效果性审计的主要目的是通过审查与评价组织经营活动既定目标的实现的程度,以协助组织管理层改善经营水平,提高经营活动的效果

D.经济性审计和效果性审计主要针对整个组织的经营活动,效率性神经只是针对特定的业务

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第7题
内部审计是一项充满活力的职业,下列对内部审计发展到现在的范围最恰当的描述是:A.内部审计包

内部审计是一项充满活力的职业,下列对内部审计发展到现在的范围最恰当的描述是:

A.内部审计包括对资源使用的经济性和效率性的评估。

B.内部审计包括的政策、计划、法律和规范遵循情况的评估。

C.内部审计已经发展为资产的存在性的鉴证和对保护资产手段的审查。

D.内部审计已经由严格的财务导向向经营性导向发展。

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第8题
在内部审计师对汽车检测部门进行的效率性审计中,以下指标中最合适的是:

A.每小时检测汽车的数目

B.检测不合格的汽车占总检测汽车数目的比率

C.每个检测人员检测汽车的数目

D.每个出纳收到的平均检测费用

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第9题
以下哪些属于信贷计划审计的内容()

A.对专有银行信贷计划的审查

B.对政策性银行信贷计划的审查

C.对国有商业银行信贷计划的审查

D.对社会信用规划的审查

E.对中国人民银行信贷计划的审查%

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第10题
审计应当遵循(),全面覆盖境内外分支机构、控股附属机构,审计的范围、方法和频率应当与本机构经营规模及洗钱和恐怖融资风险状况相适应,审计报告应当向董事会或者其授权的专门委员会提交

A.公平性原则

B.全面性原则

C.效率性原则

D.独立性原则

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