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[判断题]

经本网点分管行长同意后,柜员将收缴的假币经加盖假币戳记后,可借给企业财务人员。()

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第1题
柜员无法正常完成柜员日结,需经本网点()审批同意后,才能由其他柜面人员使用代理日结功能代替该柜员日结。

A.业务主管

B.营业部经理

C.分管行长

D.分行会计部总经理

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第2题
网点分管会计工作行长和会计主管组织并参与对本网点现金的核查不得少于每月一次,该次核查必须100%覆盖本网点金库和柜员尾箱(含储蓄、出纳柜员现金尾箱,包括现金余额为零的柜员尾箱在内),当日未当班的柜员尾箱由会计主管在该尾箱出库后进行补查。()
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第3题
信用卡自助设备吞卡后应由网点()保管。

A.柜员

B.储蓄主管

C.分管行长

D.分行零售部指定人员

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第4题
各分行应定期对收缴的假币进行盘查,并与反假子系统中本机构的《收缴假币登记簿报表》核对,定期盘查结果应在打印的《收缴假币登记簿报表》上注明(包括盘查日期、盘查结果、盘查人签名等)以下核对操作正确的是()

A.营业机构库管柜员应每日盘查本机构库存假币

B.营业机构库管柜员应每周盘查本机构库存假币

C.营业机构会计经理应每周或解缴人行前至少盘查一次本机构库存假币

D.营业机构会计经理应于每月上缴分行或解缴人行前至少盘查一次本机构库存假币

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第5题
长假(指春节等七天长假)前一工作日与长假后第一个工作日,网点分管行长或业务主管必须组织对本网点金库和柜员尾箱现金、贵金属、有价单证、代保管物品进行全面核查,当日未当班的柜员尾箱由业务主管在该尾箱出库后进行补查。()
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第6题
柜员将客户的现金取款业务误操作成存款业务,造成客户虚增存款的情况时,经办员应()。

A.为保证资金安全,先对错账进行冲正处理,冲正后通知客户。

B.为保证资金安全,先对错账进行冻结处理,经与客户联系后进行冲账处理。

C.如暂时未联系到客户,经网点主管行长审批同意后,可先由经办员自行垫款。

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第7题
柜员发现经管现金发生短款应立即向业务主管及分管行长汇报,并立即登记“柜员长短款处理登记簿”,经业务主管审批后,在系统进行现金短款挂账处理。()
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第8题
柜员指纹的采集、变更,需分支行填制“系统权限操作任务书”,经()审批并加盖公章后,提交所属采集机构处理。

A.营业经理

B.分管行长

C.会计主管理

D.会计结算部负责人

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第9题
信贷管理部门人员在审查过程中原则上不与客户见面但确有必要的经行长或分管长同意后可独立进行实地核查()
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第10题
ABIS柜员需新增指纹信息时,应填报《柜员指纹认证系统新增变更申请表》,由()签字确认并加盖公章,逐级上报其管理端进行指纹信息的采集。

A.运营主管

B.网点负责人

C.财会运营部负责人

D.分管行长

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第11题
网点、柜员尾箱的现金库存限额,实施限额管理。库存现金超过设定限额时,应及时办理上缴,确因现金支取需求或其他原因不应上缴或无法上缴的,必须报分管行长审批。()
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