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[多选题]

一般而言,对生产企业免抵退税,下列公式正确的是()。

A.当期应纳税额》0时,当期免抵税额=当期免抵退税额

B.当期应纳税额》0时,当期应退税额=当期免抵退税额

C.当期期末留抵税额≤当期免抵退税额时,当期免抵税额=当期免抵退税额

D.当期期末留抵税额》当期免抵退税额,当期应退税额=当期免抵退税额

E.当期期末留抵税额≤当期免抵退税额时,当期应退税额=当期免抵退税额

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第1题
小规模企业出口退增值税采取()办法。

A.免退税

B.先征后退

C.“免抵退”税

D.免税

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第2题
适用增值税退(免)税政策的出口货物劳务,按照规定实行增值税()办法。

A.免抵退税或免税

B.免抵退税或免退税

C.免抵退税或退税

D.免抵退税或先征后退

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第3题
一般而言,开业典礼的活动现场()。A.可以是著名的广场或饭店B.可以是企业正门外的广场C.设置主席台

一般而言,开业典礼的活动现场()。

A.可以是著名的广场或饭店

B.可以是企业正门外的广场

C.设置主席台

D.应该多放些桌椅

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第4题
税收风险模型构建中信息采集与分析环节,要求对劳动密集型企业,加强对生产不同产品的生产工时、工人数量、劳动生产率及设备生产能力等涉税信息采集。()
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第5题
企业所得税是指国家对境内企业()生产、经营所得和其他所得依法征收的一种税,它是国家参与企业利

企业所得税是指国家对境内企业()生产、经营所得和其他所得依法征收的一种税,它是国家参与企业利润分配的重要手段。

A.不包含个人独资企业和合伙企业

B.包含个人独资企业

C.包含合伙企业

D.包含个人独资企业和合伙企业

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第6题
下列税费不应该通过“管理费用”科目核算的有()。

A.企业自行开发新技术成功因申请专利而缴纳的印花税

B.外购用于生产固体盐的液体盐应交纳的资源税

C.企业自行建造厂房交纳的耕地占用税

D.运输企业提供运输劳务交纳的营业税

E.应交的车船税

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第7题
一般纳税人销售货物采用的销售额和销项税额合并定价方法的。按下列公式计算销售额()。A.销售额=含

一般纳税人销售货物采用的销售额和销项税额合并定价方法的。按下列公式计算销售额()。

A.销售额=含税销售额÷(1+增值税税率)

B.销售额=含税销售额×(1+增值税税率)

C.销售额=含税销售额

D.销售额=含税销售额÷(1一增值税税率)

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第8题
甲企业为增值税小规模纳税人,2016年11日购入一台生产用机器设备,取得普通发票60万元,税额为10.2万元,支付安装费,取得普通发票价款2万元,税0.22万元,计算甲该企业所得税计税基础的下列算式正确的是()。

60+2=62万元

60+10.2=70.2万元

60+10.2+2+0.22=70.02万元

60+10.2+2=72.2万元

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第9题
企业交纳的下列各项税金中,应计入有关资产成本项目的是()

A.用于职工福利的产成品应交纳的增值税

B. 委托加工应税消费品(收回后用于连续生产应税消费品)应支付的消费税

C. 外购用于生产固定盐的液体盐交纳的资源税

D. 购建厂房交纳的耕地占用税

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第10题
甲企业为增值税小规模纳税人,2019年10月发生如下业务:销售自产货物取得含税收入1.03万元;销售自己使用过的生产设备一台,取得含税收入8万元;当月购入货物取得的增值税专用发票上注明金额1万元、增值税税额0.13万元。则下列关于该企业当月应缴纳增值税的计算中,正确的是()。

A.1.03÷(1+3%)×3%+8÷(1+3%)×3%

B.1.03÷(1+3%)×3%+8÷(1+3%)×2%

C.1.03÷(1+3%)×3%+8÷(1+3%)×3%-0.13

D.1.03÷(1+3%)×3%+8÷(1+3%)×2%-0.13

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第11题
按规定扣缴文化事业建设费的,扣缴义务人应按下列公式计算应扣缴费额()。

A.支付的广告服务含税价款×2%

B.支付的广告服务不含税价款×2%

C.支付的广告服务含税价款×3%

D.支付的广告服务不含税价款×3%

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