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[单选题]

下列哪些合同无需内控合规部会签()

A.承保、理赔类业务合同

B.保险代理、经纪合同

C.农险协保员合同

D.联共保协议

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D、联共保协议

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第1题
如LCC管理端提交的合同原件申请不带京东水印,需联系内控合规部印章管理人员走相应审批流程()
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第2题
根据LOA无需法务合规部审阅的合同,由谁负责审阅法律合规条款()

A.负责签订合同的部门/机构的合同管理第一责任人(VP)

B.申请人自行把关即可

C.财务部

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第3题
下述关于合同原件的管理,理解错误的是()

A.人力资源部涉及员工个人信息的合同由人力资源部负责保管

B.药品、医用耗材折扣协议由集团供应链管理部负责保管

C.总金额大于100万元的合同由集团法务合规部保管,无需额外备制一份原件并自行保管

D.合同原件的借阅只要及时归还即可,无需另行登记记录

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第4题
总行内控与法律合规部为总行反洗钱主管部门。()
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第5题
对于跨境交易类对公客户尽职调查工作,下列说法正确的有()。

A.内控合规监督部作为反洗钱主管部门

B.对公客户管理部门是客户尽职调查的责任部门

C.业务管理部门负责根据客户制裁风险等级

D.科技部门是客户尽职调查工作的技术支持部门

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第6题
加强“三道防线”建设,()我行内控合规管理的第二道防线。(1

A.分支行管理人员

B.合规管理部

C.运营管理部

D.风险管理部

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第7题
下列选项哪些属于内控合规委员会职责()。

A.审议内控合规管理战略规划、方针政策和重要制度

B.审议省联社合规管理考核(KPI绩效考核)方案及年度考核结果

C.审议省联社完善、优化制度年度规划

D.负责合规管理的控制、监督和评估

E.提出完善合规管理的意见

F.审议案防工作总体政策,推动案防管理体系建设

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第8题
案件整改跟踪审计结果,由省联社()向省联社内控合规委员会报告。

A.内控合规部

B.审计部

C.审计监督委员会

D.区域审计中心

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第9题
分行内控合规部、安全保卫部、运行管理部是全行案防综合管理部门()
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第10题
加强“三道防线”建设,()我行内控合规管理的第三道防线。(1

A.合规管理部

B.审计部

C.运营管理部

D.风险管理部

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第11题
下列哪些表述错误()。

A.内控合规委员会出席会议的人员均对会议所议事项无保密义务,可擅自披露有关信息

B.经主任委员同意,必要时内控合规委员会可采用传签方式,履行相关审议审批程序

C.内控合规委员会会议相关材料(会议通知、审议提案、审议表决表、会议记录等)由内控合规委员会办公室负责保存,并于次年3月份移交省联社办公室归档

D.对需要主任办公会审议批准的,由内控合规委员会主任向主任办公会提出提案,并按相关法律、法规及省联社章程规定履行审批程序。

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