A.非实物形态的费用支出前必须取得部门负责人的同意,报销时由部门负责人、经办人、证明人签字
B.出差费用在以上标准范围内实报实销,因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具,须事先征得上级领导同意
C.活动结束后,根据各岗位的领、用、存表的结存数按发放流程逆向收回后由总公司及派出机构财务将盖好印章的券当众销毁
D.费用报销经手人适用从低原则。如差旅费,在参加人员中,应由其中最低级别的人员报销
A.资金拨付审批单
B.支票领用申请单
C.财务报销单
D.业务审批单据
A.50万元及以上
B.50万元及以下
C.30万元及以上
D.30万元及以下
A.OA工作台-审批-财务付款类流程-个人费用报销
B.OA工作台-审批-财务付款类流程-为公付款(个人&对公通用)
C.OA工作台-审批-财务付款类流程-招待费报销
D.OA工作台-审批-财务付款类流程-市场活动费付款(个人&对公通用)