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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

内部审计属于内部控制要素中的()。

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.对内部控制的监督

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第1题
下列情形中,最有可能导致C注册会计师不能执行财务报表审计的是()。

A.丙公司管理层没有清晰区分内部控制要素

B.丙公司管理层没有根据变化的情况修改相关的内部控制

C.丙公司管理层凌驾于内部控制之上

D.C注册会计师对丙公司管理层的诚信存在严重疑虑

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第2题
控制被描述为包含6个要素的封闭系统。以下哪项是6项控制要素之一

A.制定业绩标准

B.适当地可得到的数据文件

C.内部审计活动章程的批准

D.独立的内部审计活动的建立

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第3题
下列各项中,属于内部控制审计中的总体审计策略的有()。

A.向高风险领域分配的审计时间预算

B.何时召开项目组预备会和总结会

C.是否实施项目质量控制复核

D.预期项目合伙人和经理如何进行复核

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第4题
(二)A注册会计师负责对甲公司20×8年度财务报表进行审计,在了解内部控制时,A注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断.6.在了解甲公司内部控制时,A注册会计师最应当关注的是()。

A.内部控制是否按照管理层的意图,实现了经营效率

B.内部控制是否能够防止或发现并纠正错误或舞弊

C.内部控制是否明确区分控制要素

D.内部控制是否没有因串通而失效

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第5题
持续监督活动应当贯穿于日常经营活动与常规管理工作。下列活动中属于持续监督 活动的是()。

A.审计委员会定期了解财务数据

B.相应级别的员工复核采购业务流程中控制的执行情况

C.注册会计师对年度财务报表进行审计

D.内部审计人员对控制实施风险评估

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第6题
持续监督活动应当贯穿于日常经营活动与常规管理工作。下列活动中属于持续监督活动的是()。

A.审计委员会定期了解财务数据

B.相应级别的员工复核采购业务流程中控制的执行情况

C.注册会计对年度财务报表进行审计

D.内部审计人员对控制实施风险评估

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第7题
(二)A注册会计师负责对甲公司20×8年度财务报表进行审计,在了解内部控制时,A注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。第6题:在了解甲公司内部控制时,A注册会计师最应当关注的是()。

A.内部控制是否按照管理层的意图,实现了经营效率

B.内部控制是否能够防止或发现并纠正错误或舞弊

C.内部控制是否明确区分控制要素

D.内部控制是否没有因串通而失效

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第8题
戊公司下列控制活动中,属于经营业绩评价方面的有()

A.由内部审计部门定期对内部控制的设计和执行效果进行评价

B. 定期与客户对账并发现的差异进行调查

C. 对照预算、预测和前期实际结果,对公司的业绩复核和评价

D. 综合分析财务数据和经营数据之间的内在关系

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第9题
以下是某家银行的审计结果,内部审计师在审计报告中包括了以下审计发现: “春天街分行有大量的
不良拖欠贷款,且这些款项均被放弃。审计师被告知弃权声明未经没有任何官员的批准。大约每年有$5000的收益因此而损失。为了对逾期贷款的放弃和收入损失进行更好的控制,审计师建议由一名贷款经理负责该项弃权的审核,并且该审核应以书面形式做出。” 以下哪项审计发现的要素没有恰当的提到:

A.标准;

B.情况;

C.原因;

D.效果。

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第10题
内部审计活动章程中应包含以下哪项权限要素:A.确定要开展审计的组织部门;B.确定应向审计委员

内部审计活动章程中应包含以下哪项权限要素:

A.确定要开展审计的组织部门;

B.确定应向审计委员会披露类型;

C.接触与绩效审计有关的记录、人员和实物资产;

D.接触外部审计师的业务记录。

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第11题
准则要求内部审计主管指定并保持一个质量保证程序来评估内部审计部门的工作。下列各项中不属于
质量保证程序要素的是:

A.对内部审计师个人表现的年度评估。

B.对已完成的审计工作的内部审核。

C.对审计工作的监督。

D.对准则合规性的外部审核。

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