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[判断题]

外部审计机构在商业银行内部控制中的职能是督促和监管商业银行建立有效的内控制度。()

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第1题
审计控制是商业银行设立的()审计部门。

A.外部

B.内部

C.双重

D.同步

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第2题
审计委员会应当设计成既能加强内部和外部审计职能的独立性,又能让审计职能免于管理层的压力。在运
用这些标准时,审计委员会应当由下列______类人员构成。

A.董事会成员或类似董事会的经过轮换的下属委员会成员

B.相关的外部监管机构的成员

C.所有重要的客户成员,特别是来自银行业、工会、管制机构、股东和主管等群体的代表

D.外部董事成员或类似外部董事的成员

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第3题
ⅡA《标准》中关于质量保障的解释,下列______项说法是正确的。A.质量保障审核可以为高层管理者和审计

ⅡA《标准》中关于质量保障的解释,下列______项说法是正确的。

A.质量保障审核可以为高层管理者和审计委员会提供对内部审计职能的评估

B.对外部复核的适当后续跟进,是内部审计主管的直接督导的责任

C.对内部审计部门的评估主要依照机构的《道德规范》

D.持续的监督限于计划、检查、评价报告以及后续跟进过程

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第4题
利用外部专家服务前,内部审计机构和人员应与外部专家签订书面协议。协议主要包括:Ⅰ.外部专家服务

利用外部专家服务前,内部审计机构和人员应与外部专家签订书面协议。协议主要包括:

Ⅰ.外部专家服务的目的、范围及相关责任;Ⅱ.外部专家服务结果的预定用途;Ⅲ.在审计报告中可能体积外部专家的情形;Ⅳ.对保密性的要求;Ⅴ.违约责任

A.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅴ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ

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第5题
注册会计师审计作为外部审计,往往要对内部审计的情况进行了解并考虑利用其工作成果,其主要原因是()。

A.在审计监督体系中,内部审计的独立性最弱

B.在审计的方式上,内部审计的安排最灵活

C.在审计的内容和目的上,内部审计主要是各项内部控制的执行情况

D.在审计的职责和作用上,注册会计师对外出具的审计报告具有鉴证作用

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第6题
以下哪一项属于内部审计部门质量保证项目,而不是作为首席审计执行官的其他职能?A.首席审计执

以下哪一项属于内部审计部门质量保证项目,而不是作为首席审计执行官的其他职能?

A.首席审计执行官向外部审计师提供信息并允许其接触内部审计工作底稿,以便他们了解和确定依赖内部审计工作的程度

B.管理层批准规定了内部审计部门的宗旨、权力和职责的正式章程

C.至少每年对每位内部审计师的业绩进行一次评价

D.在每项审计业务的整个过程中,内部审计师的工作都要受到监督

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第7题
《福建省内部审计工作规定》中,审计机关应当依法对内部审计工作进行业务指导和监督,明确内部职能机构和专职人员,履行的职责包括()

A.制定内部审计工作的规章制度和规划

B.督促审计监督对象建立健全内部审计制度

C.审定内部审计报告

D.指导、监督内部审计自律组织开展工作

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第8题
内部审计的恰当组织角色是______。A.帮助外部审计师,从而降低外部审计费B.开展研究,从而取得更加

内部审计的恰当组织角色是______。

A.帮助外部审计师,从而降低外部审计费

B.开展研究,从而取得更加高效的运营

C.作为董事会下属审计委员会的调查助手

D.作为一个评定职能,检查并评价有关活动

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第9题
在外部监管机构对公司进行检查或审查时,内部审计部门的职责是: A.开展跟踪工作,以保证监管机构的

在外部监管机构对公司进行检查或审查时,内部审计部门的职责是:

A.开展跟踪工作,以保证监管机构的报告发现得到管理层的恰当处理

B.核实监管审查以恰当的频率开展

C.在监管部门提出文档处理要求时提供协助

D.以文字形式记录有关方面对监管机构报告发现的反应

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第10题
在审计业务计划中,内部审计师应该检查所有相关的信息。下列哪一种信息来源最可能帮助识别那些
怀疑违反环境法规的行为:

A.与经营经理讨论;

B.检查贸易订单;

C.检查机构报送政府机构的函件;

D.与外部审计人员在业务合作过程中进行的讨论。

答案:C

解析:答案A不正确,经营管理层是一种存在偏见的信息来源;

答案B不正确,这种信息来源不够明确;

答案C正确,在环境违规行为中,来自管制者的函件是一种有效的、相关的信息来源。这种外部产生的文件和业务客户对此做出的回复,能够指明业务客户显著的损失披露。

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第11题
内部审计适当的组织角色应当是:A.协助外部审计人员以降低外部审计费用B.实施调查研究以协助组织

内部审计适当的组织角色应当是:

A.协助外部审计人员以降低外部审计费用

B.实施调查研究以协助组织达到更有效率的运行

C.履行董事会中审计委员会的调查职能

D.履行评价职能,对组织的各项活动提供审查与评估服务

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