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[判断题]

内部控制缺陷是指财务报告的内部控制缺陷。()

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第1题
__________缺陷是指除财务报告缺陷外,可能导致内部控制目标难以实现的其他内部控制缺陷。

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第2题
非财务报告内部控制缺陷的认定很难形成统一的标准,因此,企业可以根据自身的实际情况,参照财务报告内部控制缺陷的认定标准,合理确定非财务报告内部控制缺陷的定量和定性认定标准。()判断对错
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第3题
根据内部控制目标的表现形式可分为财务报告内控缺陷和非财务报告内控缺陷。()

此题为判断题(对,错)。

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第4题
同时符合以下哪些条件时,注册会计师应当对财务报告内部控制出具无保留意见的内部控制审计报告
()。

A、企业按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》以及企业自身内部控制制度的要求,在所有重大方面保持了有效的内部控制

B、注册会计师已经按照《企业内部控制审计指引》的要求计划和实施审计工作,在审计过程中未受到限制

C、财务报表审计后未发现财务报表存在重大错报

D、内部控制审计中未注意到非财务报告内部控制存在重大缺陷

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第5题
运行缺陷是指公司设计有效的内部控制,没有按照设计意图运行,或者没有获得必要授权、缺乏胜任能力导致无法有效实施控制。()
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第6题
内部控制的五个要素中都有可能存在控制缺陷。()
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第7题
下列哪项内部控制缺陷属于值得关注的缺陷()。

A.内部控制设计缺陷

B.内部控制执行缺陷

C.内部控制重要缺陷

D.内部控制重大缺陷

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第8题
在了解内部控制时,A注册会计师通常不实施的审计程序是()。

A.了解控制活动是否得到执行

B.了解内疗控制的设计

C.记录了解的内部控制

D.寻找内部控制运行中的缺陷

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第9题
注册会计师在了解及评价被审计单位内部控制后,实施符合性测试的范围是()。A.有重大缺陷的内部控

注册会计师在了解及评价被审计单位内部控制后,实施符合性测试的范围是()。

A.有重大缺陷的内部控制 B.拟信赖的内部控制

C.对会计报表有重大影响的内部控制 D.并未有效运行的内部控制

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第10题
在确定一项内部控制缺陷或多项内部控制缺陷的组合已构成重大缺陷情况下,即使注册会计师评价其
补偿性控制(替代性控制)后认为企业执行的补偿性控制具有同样的效果,也应该认定该项重大缺陷。()

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第11题
甲公司存在下列事项中,最可能导致A注册会计师解除业务约定的是()。

A.甲公司没有书面的内部控制

B.管理层诚信存在严重问题

C.管理层凌驾于内部控制之上

D.管理层没有及时完善内部控制存在的缺陷

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