首页 > 财会类考试> 国际内审师
题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

内部审计师认识到有时即使有关方同意采取相关纠正措施,但不会真正落实。因此,在确认业务中,内

部审计师应该:

A.确定必要的后续追踪工作的程度;

B.鉴于管理层所负的最终责任,由管理层决定何时采取后续追踪;

C.只有在管理层要求内部审计师的帮助时方可开展后续追踪工作;

D.编制后续追踪报告,将所有的审计发现和建议以及它们对经营业务的重要性记录在案。

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第1题
审计人员意识到某些场合下即使有关方同意采取相关更正措施,这些措施仍未真正落实。内部审计师将:

A. 决定必要后续工作的程度;

B. 由管理当局决定何时采取后续审计,因为归根底这一情形属于管理当局的责任;

C. 只有在管理当局请求内部审计人员的帮助时方可采取后续审计工作;

D. 编制后续审计报告,载明发现的情况及其对经营业务的重要性。

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第2题
审计师了解到有时即便相关当事方同意某件事情但仍不采取纠正措施的情形,这应该使内部审计师_____
_。

A.决定必要的后续跟进工作的程度

B.允许管理层决定何时进行后续跟进,因为这是管理层的最终责任

C.只有在管理层要求审计师帮助时才决定实施后续跟进工作

D.编写后续跟进审计报告,将所有的审计发现及其重要性提交经营层

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第3题
审计证据表明,有时即使该供应商的出价并不低,仍得到了奖励。通常内部审计师接下来应采取的最恰
当的步骤是:

A.征求公司法律顾问的建议;

B.与采购员讨论采购业务;

C.与供应商联系讨论采购业务;

D.与采购员的上级主管讨论采购业务。

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第4题
有些组织外包内部审计职能。大型组织的管理层应该认识到外部审计师较之内部审计师有优势,这是由于

A.外部审计师熟悉组织。它的年度审计报告提供了对组织的深入的了解;

B.外部审计的规模。它能聘用富有经验的、有知识的且具有资格的员工;

C.外部审计的规模。它能提供不受其他当事方影响的持续的可用员工;

D.内部审计的结构。它可以更容易地满足远距离的业务要求。

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第5题
内部审计活动应通过确认和评价风险的重大不利影响,并促进风险管理和控制体系的改进来帮助组
织。关于对风险管理流程充分性的评估,内部审计师应该最有可能:

A.认识到组织应该采用相似的技术来管理风险;

B.对风险管理流程关键目标的实现满意;

C.确定组织可接受的风险水平;

D.将对风险管理流程的评价以相同的方式用于计划业务时的风险分析。

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第6题
初步调查披露从来没有对以往报告的审计发现采取纠正措施。随后的现场工作证实这种情况依旧存
在。以下哪项行动方案应该是内部审计师所遵循的:

A.不采取行动,开展经营方面的控制;

B.与首席审计执行官讨论这个问题,这个问题需要特别的解决方案;

C.与有关的负责这个问题的人员讨论,他们应知识如何解决这个问题;

D.命令有关的负责人员解决这个问题,他们有足够的时间去做这些事情。

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第7题
内部审计师已完成分部工作方案的审计,并决定对公司的配送程序进行修改。业务客户同意并实施了
修正的程序。内部审计师应该:

A.研究问题并在审计报告中建议应该采取的措施;

B.联合开发并沟通恰当的建议;

C.沟通问题并保证管理层会采取恰当的措施;

D.在审计报告中指出客户决定并实施了纠正措施。

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第8题
内部审计师需要认识到不同组织结构的优势和劣势。职能的实质性复制是以下哪种结构的特征:A.

内部审计师需要认识到不同组织结构的优势和劣势。职能的实质性复制是以下哪种结构的特征:

A.单一结构;

B.分部结构;

C.机械型官僚结构;

D.专业型官僚结构。

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第9题
假定内部审计师发现问题很严重,并认为管理层应该立即采取行动。以下哪项有关内部审计师沟通结
果并进行后续追踪的表述是正确的: ⅰ,内部审计师应该立即主动监控这种情形直到采取纠正措施。 ⅱ,即便审计工作尚未结束,也应将最初的发现与管理高层和审计委员会沟通。 ⅲ,内部审计师应该立即测试由管理层实施的活动,以确定他们是否对问题进行了补救。

A.仅有ⅰ正确;

B.仅有ⅱ正确;

C.仅有ⅱ和ⅲ正确;

D.ⅰ,ⅱ和ⅲ都正确。

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第10题
内部审计主管得知一位助理内部审计师向其亲戚透露机密信息。审计主管和这位审计师都是注册内部审
计师。虽然这位审计师没有从有关交易中获利,但他的亲戚却利用该信息获取了高额收益。内部审计主管处理此事的最佳方式是______。

A.口头训斥这位助理内部审计师

B.立即解聘这位内部审计师,并向ⅡA通报

C.由于这位内部审计师没有从此事中获益,因此不采取措施

D.告知ⅡA的董事会,并根据公司政策要求采取人事措施

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