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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

商业银行的()指的是由于内部控制失效、欺诈、信息系统的重大故障或火灾等灾难性事件而带来的风险。

A.信用风险

B.操作风险

C.法律风险

D.声誉风险

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第1题
下列关于内部控制的说法中,不正确的是()。

A.内部控制测评不能代替实质性测试

B.内部控制可能因经营环境、业务性质的改变而削弱或失效

C.内部控制可能因执行人员滥用职权而失效

D.设计和运行的内部控制在审计风险模型中,控制风险为零

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第2题
内部控制的固有限制包括()。

A.设计完整的内部控制可能因为执行者的原因而失效

B.内部控制可能因为有关人员的共同舞弊而失效

C.内部控制无法替代法律

D.内部控制的设计和运行受制于成本与效益原则,企业不可能设计出非常严密的内部控制

E.内部控制不会因为企业经营环境的改变而改变

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第3题
审计控制是商业银行设立的()审计部门。

A.外部

B.内部

C.双重

D.同步

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第4题
商业银行内部控制的类型有哪些?

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第5题
商业银行内部控制应当贯彻全面、审慎、有效、()的原则。

A.独立

B.前瞻

C.及时

D.客观

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第6题
根据银监会2007年印发的《商业银行内部控制指引》规定,商业银行发行借记卡,应当按照实名制规定开立账户。()
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第7题
商业银行内部控制评价应当由()指定的部门组织实施。

A.董事会

B.股东会

C.监事会

D.总办会

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第8题
外部审计机构在商业银行内部控制中的职能是督促和监管商业银行建立有效的内控制度。()
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第9题
商业银行高级管理层的责任包括负责制定内部控制政策,对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。()
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第10题
内部控制是涉及商业银行各项业务、各层面的一个复杂系统。为了保证内部控制的质量,一般应遵循哪些原则?

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第11题
(二)A注册会计师负责对甲公司20×8年度财务报表进行审计,在了解内部控制时,A注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断.6.在了解甲公司内部控制时,A注册会计师最应当关注的是()。

A.内部控制是否按照管理层的意图,实现了经营效率

B.内部控制是否能够防止或发现并纠正错误或舞弊

C.内部控制是否明确区分控制要素

D.内部控制是否没有因串通而失效

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