A.检查对账单是否与付款申请金额一致,并且体现罚扣款
B.检查发票金额是否与付款申请金额、发票登记信息一致
C.查看付款申请单供应商、收款人、合同签订方、开票人是否一致
D.是否存在未核销完毕的预付款、罚扣款、押金
E.检查对账单上是否有我司运作人员及财务对账人员签字,供应商盖章
A.生产部负责人
B.供应部负责人
C.财务部负责人
D.人资部负责人
A.《单位代理开立借记卡业务申请书》
B.系统下载且由单位授权经办人签名确认的《批量开卡结果明细表》或开卡人签名确认《签领表》
C.《单位批量开卡尽职调查报告》
D.单位授权经办人有效身份证件复印件或影像件或影印件及开卡人有效身份证件复印件或影像件或影印件
E.开卡人本人签署的《个人税收居民身份声明文件》(如需)
A.接受
B.同意
C.拒绝
D.杜绝