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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

下面是采购入库单不能联查到采购发票的原因()。

A.采购入库单没有进行审核

B.采购入库单没有流转生成采购发票

C.没有进行采购结算

D.采购发票没有进行付款结算

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第1题
以下属于采购系统初始化数据的是()。

A.原材料期初余额

B.暂估的采购入库单

C.票到货未到的采购发票

D.应付账款期初余额

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第2题
被审计单位材料采购业务存在的下列情况中,属于内部控制设计缺陷的有()。

A.请购单可以不连续编号,因为请购业务的审批人员涉及各个部门

B.请购单既可以由仓库人员填制,也可以由车间、管理部门人员填制

C.如未收到卖方发票,被验收的原材料不能办理入库手续

D.验收人员出差期间,验收工作由采购部门人员代为执行

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第3题
采购入库的固定资产做领用出库处理,在()单中,选中需生成转固单的单据,点击【关联功能】,选择【生成转固单】。

A.采购入库

B.采购订单

C.材料出库

D.采购发票

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第4题
存货核算系统中,关于结算单制单,说法不正确的是()。A.采购入库单没有进行采购结算,不可以进行结算

存货核算系统中,关于结算单制单,说法不正确的是()。

A.采购入库单没有进行采购结算,不可以进行结算单制单

B.结算的采购入库单对应的采购发票没有审核,不可以进行结算单制单

C.其他入库单记账后,就可以进行结算单制单

D.结算单制单,带出的分录为,借,存货科目、税金科目,贷,应付科目

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第5题
以下实质性程序中,与应付账款完整性认定最相关的是()。

A.以应付账款明细账为起点,追查至采购相关的原始凭证,如采购订单、供应商发票和入库单等

B.从采购订单、供应商发票和入库单等原始凭证,追查至应付账款明细账

C.向采购供应商函证应付账款

D.获取应付账款明细表,复核加计是否正确,并与报表数、总账数和明细账数核对是否相符

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第6题
集采业务中,需求采购的各分子公司需要在库存管理模块确认采购入库并签字,在()模块确认内部结算清单维护后,系统自动生成调拨入库单,调拨出库单,应收单,应付单。

A.存货核算

B.库存管理

C.内部交易

D.采购发票维护

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第7题
会计人员在审核购货发票及材料入库单时发现,该批材料采购量过大。则该原始凭证所反映的经济
业务是()。

A.不合法

B.不合理

C.不完整

D.不正确

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第8题
(四)D注册会计师负责对丁公司2005年度会计报表进行审计。在对应付账款进行审计时,D注册会计师遇到
以下事项,请代为做出正确的专业判断。

15、以下审计程序中,D注册会计师最有可能证实已记录应付账款存在的是()。

A、从应付账款明细账追查至购货合同、购货发票和入库单等凭证

B、检查采购文件以确定是否使用预先编号的采购单

C、 抽取购货合同、购货发票和入库单等凭证,追查至应付账款明细账

D、向供应商函证零余额的应付账款

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第9题
()模块以供应链模块产生的入库单、出库单、采购发票等核算单据为依据,并将核算完成的数据,传递到成本管理模块、应付管理模块和账务处理模块。

A.报表管理模块

B.工资管理模块

C.存货核算模块

D.固定资产管理模块

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第10题
根据下文,回答第 15~16 题。D注册会计师负责对丁公司2005年度会计报表进行审计。在对应付账款进行

根据下文,回答第 15~16 题。

D注册会计师负责对丁公司2005年度会计报表进行审计。在对应付账款进行审计时,D注册会计师遇到以下事项,请代为做出正确的专业判断。第 15 题 以下审计程序中,D注册会计师最有可能证实已记录应付账款存在的是()。

A.从应付账款明细账追查至购货合同、购货发票和入库单等凭证

B.检查采购文件以确定是否使用预先编号的采购单

C.抽取购货合同、购货发票和入库单等凭证,追查至应付账款明细账

D.向供应商函证零余额的应付账款

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第11题
2013 年 3 月,某审计组对乙公司 2012 年度财务收支情况进行了审计。在对乙公司采购与付款循环的内部控制进行了解的基础上,某审计人员执行了下列审计程序,其中属于对采购与付款循环内部控制测试程序的有()。

A.计算当期获得的商业折扣与进货总额的比率,并与以前各期相比较,以确定商业折扣的合理性

B.核对采购合同、采购发票、验收单与入库单是否一致

C.检查合同是否经过有关部门审查,核对采购发票是否与采购合同上所列明的数量、规格、品种等内容一致

D.抽验部分付款凭单,检查是否附有请购单、订购单、验收单等单据

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