首页 > 继续教育
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

下列各项中,不属于内部控制的完整性、合理性及有效性之间的关系的是()。

A.有效性以其完整性与合理性为基础

B.完整性和合理性则以其有效性为目的

C.完整性、合理性和有效性构成了内部控制评价的一般标准

D.完整性、合理性、有效性之间相互独立

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“下列各项中,不属于内部控制的完整性、合理性及有效性之间的关系…”相关的问题
第1题
在下列各项中,不属于内部控制要素的是()。

A.控制风险

B.控制活动

C.对控制的监督

D.控制环境

点击查看答案
第2题
下列各项中,不属于我国企业内部控制应用指引的有()。

A.控制制度类指引

B.内部环境类指引

C.控制活动类指引

D.控制手段类指引

点击查看答案
第3题
根据《会计基础工作规范》规定,下列各项中,不属于会计档案的是()。 A.原始凭证 B.单位内部控制

根据《会计基础工作规范》规定,下列各项中,不属于会计档案的是()。

A.原始凭证

B.单位内部控制制度

C.记账凭证

D.会计档案保管清册

点击查看答案
第4题
下列各项中,不属于内部会计控制方法的是()。A、不相容职务相互分离B、注册会计师审计C、财产保全措

下列各项中,不属于内部会计控制方法的是()。

A、不相容职务相互分离

B、注册会计师审计

C、财产保全措施

D、内部报告制度

点击查看答案
第5题
会计师事务所应当针对审计工作底稿设计和实施适当的控制。下列各项中,通常不属于控制目的的是()。

A.使审计工作底稿清晰显示其生成、修改及复核的时间和人员

B.允许项目组以外的经授权的人员为适当履行职责而接触审计工作底稿

C.防止在审计工作底稿归档后未经授权删除或增加审计工作底稿

D.在审计业务的所有阶段保护信息的完整性和安全性

点击查看答案
第6题
公司的内部审计部门在隐私管理中起到了积极的作用,下列各项不属于内部审计部门在隐私管理中的作用的是()。

A.评价管理层的隐私风险评估

B.确认组织的隐私政策、实务和控制的效果

C.制定实施隐私方案并提交董事会备案

D.确定组织的需要和风险暴露情况

点击查看答案
第7题
基金托管人内部控制制度中的()是指托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制

基金托管人内部控制制度中的()是指托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。

A. 合法性原则

B. 完整性原则

C. 及时性原则

D. 审慎性原则

点击查看答案
第8题
下列不属于审计质量控制客体的是()

A.审计人员素质和工作技能的控制

B.专门审计组织和人员

C.审计的全过程,从计划到实施,到最终发表意见

D.审计组织内部各项管理

点击查看答案
第9题
下列各项中,不属于《会计法》赋予单位负责人职责的是()。 A、对本单位的会计工作和会计资料的真实

下列各项中,不属于《会计法》赋予单位负责人职责的是()。

A、对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责

B、组织本单位建立健全内部会计监督制度

C、负责对本单位会计人员进行会计后续教育培训

D、保证会计机构、会计人员依法履行职责,不得授意、指使、强令会计机构、会计人员违法办理会计事项

点击查看答案
第10题
下列各项中,不属于会计岗位的有()。

A.医院门诊收费员

B.单位内部审计人员

C.会计机构内会计档案管理人员

D.商场收银员

点击查看答案
第11题
下列各项中,属于内部控制方式的有()。

A.风险管理

B.不相容职务分离

C.控制环境

D.预算控制

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改