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[主观题]

董事会审计委员会应当对外部审计机构的独立性出具()意见。A.口头B.书面C.书面或口头D.以上都不

董事会审计委员会应当对外部审计机构的独立性出具()意见。

A.口头

B.书面

C.书面或口头

D.以上都不对

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第1题
审计委员会应当设计成既能加强内部和外部审计职能的独立性,又能让审计职能免于管理层的压力。在运
用这些标准时,审计委员会应当由下列______类人员构成。

A.董事会成员或类似董事会的经过轮换的下属委员会成员

B.相关的外部监管机构的成员

C.所有重要的客户成员,特别是来自银行业、工会、管制机构、股东和主管等群体的代表

D.外部董事成员或类似外部董事的成员

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第2题
金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资审计机制,通过内部审计或者独立审计等方式,审查反洗钱和反恐怖融资内部控制制度制定和执行情况。审计应当遵循()原则,全面覆盖境内外分支机构、控股附属机构,审计的范围、方法和频率应当与本机构经营规模及洗钱和恐怖融资风险状况相适应,审计报告应当向董事会或者其授权的专门委员会提交。

A.全面性

B.独立性

C.真实性

D.合法性

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第3题
我国上市公司独立董事享有的职权有()

A.聘用或解聘会计师事务所

B.提名、任免董事

C.提议召开董事会

D.向董事会提请召开临时股东大会

E.独立聘请外部审计机构

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第4题
甲公司是一家上市公司。关于该公司的独立董事制度,下列表述不正确的有()。

A.甲公司董事会成员中应当至少包括1/3的独立董事,独立董事连任不能超过9年

B.如果上市公司董事会下设薪酬、审计、提名等委员会的,独立董事应当在委员会成员中占有1/2以上的比例

C.独立董事应当对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬发表独立意见

D.独立董事由上市公司董事会、监事会、单独或者合并持有上市公司已发行股份1%以上的股东提名,经公司股东大会选举决定

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第5题
关于董事会或审计委员会,组成该机构须考虑的因素主要包括()。

A、相对于管理层的独立性

B、外部董事的比例

C、成员的经验

D、所采取措施的适宜性

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第6题
()应当对公司董事.高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督;关注公司信息披露情况,发现信息披露存在违法违规问题的,应当进行调查并提出处理建议。

A.独立董事

B.监事

C.审计委员会

D.内部审计机构

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第7题
内部审计主管意识到某生产车间内部存在缺陷,以致存货出现重大短缺。短缺金额和造成短缺的原因都将
对外部独立审计报告产生重大影响。根据ⅡA的《道德规范》,内部审计主管应当采取的最恰当措施是______。

A.缄口不提,同时通过妨碍外部审计师的独立性来维护自己的利益

B.同管理层积极沟通,并确保通过适当途径使外部审计师获知该信息

C.通知外部审计师存在短缺的可能,并允许他们对此进行独立的评估

D.向审计委员会报告短缺情形,并允许通过审计委员会通知外部审计师

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第8题
关于独立董事,下列说法正确的是()。

A.重大关联交易应由董事会进行讨论,无需经过独立董事的认可

B.独立董事可以独立聘请外部审计机构和咨询机构

C.独立董事可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权

D.独立董事可以向董事会提议召开临时股东大会

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第9题
审计应当遵循(),全面覆盖境内外分支机构、控股附属机构,审计的范围、方法和频率应当与本机构经营规模及洗钱和恐怖融资风险状况相适应,审计报告应当向董事会或者其授权的专门委员会提交

A.公平性原则

B.全面性原则

C.效率性原则

D.独立性原则

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第10题
内部审计师在完成一项调查后认为某位员工偷取了大量的现金。有关这项发现所提交的报告草稿应当由
下列______项人员来审核。

A.法律顾问

B.董事会下属的审计委员会

C.单位的总经理

D.外部审计师

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