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[单选题]

报销单据会在审批流程结束后的()

A.每周三

B.每周四

C.每周五

D.每周六

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C、每周五

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第1题
资金报销时,经办人在审批流程结束后交财务管理部出纳,财务管理部原则上每周()、每周()(遇节假日顺延)进行报销

A.三

B.四

C.五

D.二

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第2题
员工选择加速报销流程(即自助签收)通道后,报销单经主管,权签审批会直接进入财务环节付款,但员工需注意三个月内及时移交原始单据 给发票接收员归档:如果原始单据超过三个月未移交,系统自动扣减员工遵从性等级分数;如果超期六个月未移交,扣减员工遵从性等级分数,且系统按照单据遗失处理,自动扣减报销单票据金额15%()
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第3题
员工M为某个大部门的最高级别员工,负责审批该部门的各种流程,每天事务非常繁忙,经常出差或者来不及审批下属的提上来的大量单据,面对这种情况,以下做法正确的是()

A.员工M出差期间可将审批权限在费控系统中进行授权,授权给自己的下一级别H来处理日常员工提交的单据

B.员工M将审批权限授权给员工H后一段时间,H也接到通知要和下属一起出差,H由于要审批整个部门的流程,所以决定出差费用由其下属S提交报销单流程

C.员工M每天事务繁忙,为了保证业务的进度,让单据能够及时得到审批,将账号密码告诉员工S,让他自行审批即可,表示自己后期会监控这些流程的

D.员工M将审批权限授权给员工H后一段时间,H也接到通知要和下属一起出差,由于H为出差种一员,所以由H发起出差的报销流程

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第4题
费控报销单据流程在财务初审(收单岗未收单),初审也可以审批单据()
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第5题
借款需要借款人填写(),并提起钉钉借款审批流程

A.报销单据

B.采购申请单

C.借款单据

D.付款单据

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第6题
根据中国石化会计基础工作管理办法暂行的规定,业务处理流程结束以后,上线企业原则上不得再进行原始单据的补换单操作;对于问题单据或者因各类检查、审计要求等特殊情况需进行整改的,履行相关审批手续后进行补换单操作。()
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第7题
以下关于报销单填写的做法中正确的是()

A.某部门为了能统一进行报销并规范粘贴票据,让部门中的1.1级别员工S处理日常报销的统一提报和粘贴,所以部门上下的所有人都可以把单据交给员工S,员工S使用自己的费控系统进行报销流程提报

B.员工H、I、J、K与部门领导M一同出差,出差结束后,将费用明细及发票交给1.1级别员工S进行差旅费的报销流程提交

C.员工H、I、J、K与部门领导M一同出差,出差结束后,由部门领导M进行统一的差旅费报销提报

D.1.1级别的员工S帮助部门领导M进行交通费的提报,在费控创建报销单的时候,报销人选择部门领导M

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第8题
会计对费用报销单据进行审核时,主要审核内容包括()

A.审批流程是否正确、完整

B.发生费用的业务是否有业务申请审批单

C.复核相关费用是否超预算、超标准

D.原始单据的真实性、合法性和完整性

E.报销单填写内容与原始单据内容的一致性、报销金额的准确性

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第9题
出差申请需要在什么时间段内通过OA系统填写《出差申请表》,通过中心风控及直属腾讯经理审批后方可出行()

A.出发前3个工作日

B.出发前1个工作日

C.行程未完成的期间内提报就可以

D.出差结束后提报申请或不限时间差旅报销管理-报销流程

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第10题
请问门店的正确的报销流程是什么样的()

A.系统申请报销- 店长审批通过-打印单据与发票 - 将单据与发票放至前台待寄出发票处 - 填写发票登记表

B.系统申请报销- -打印单据与发票 -店长审批通过- 将单据与发票放至前台待寄出发票处 - 填写发票登记表

C.系统申请报销- -打印单据与发票 - 将单据与发票放至前台待寄出发票处-店长审批通过- - 填写发票登记表

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第11题
费用报销审批管理流程,财务资金部根据()履行资金支付手续。使用网上银行进行支付时,应由出纳员提交,会计审核,方可支付

A.领导批示

B.领导电话指示

C.会议决议

D.审批单据

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