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[主观题]

以下有关内部审计师审查内部控制系统健全性的目的的叙述最恰当的是:A.帮助确定为实现审计目标

以下有关内部审计师审查内部控制系统健全性的目的的叙述最恰当的是:

A.帮助确定为实现审计目标而实施的必要测试的性质、时间和范围。

B.保证内部控制系统的重大弱点得到控制。

C.确定内部控制系统能否对经济有效地实现机构目标提供合理保证。

D.确定内部控制系统能否保证会计记录的正确和财务报表的公允表述。

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第1题
以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查组织现存风险管理、控制和治理程序的目的?A.有助于确定

以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查组织现存风险管理、控制和治理程序的目的?

A.有助于确定实现审计业务目标所必须的工作性质、时间安排、测试范围。

B.确保内部控制系统的弱点已被修正。

C.为这些程序能有效率和经济地实现机构的目的和目标提供合理保证。

D.确定这些程序是否能保证会计记录是正确和财务报表是公允的。

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第2题
以下有关遏制舞弊行为的表述中,准确的是:Ⅰ.遏制舞弊的首要方式是管理高层倡导实行有效的控制系统

以下有关遏制舞弊行为的表述中,准确的是:

Ⅰ.遏制舞弊的首要方式是管理高层倡导实行有效的控制系统。

Ⅱ.内部审计师有责任通过检查和评价内部控制系统的充分性,来协助遏制舞弊行为。

Ⅲ.内部审计师应确定沟通渠道能否向管理层提供有关控制系统的有效性以及异常交易发生情况的充分、可靠的信息。

A.仅有Ⅲ;

B.仅有Ⅰ和Ⅱ;

C.仅有Ⅱ;

D.Ⅰ,Ⅱ和Ⅲ。

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第3题
以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查组织现存风险管理、控制和治理程序的目的()

A.有助于确定实现审计业务目标所必需的工作性质、时间安排、测试范围

B.确保内部控制系统的弱点已被纠正

C.为这些程序能有效率和经济地实现组织的目的和目标提供合理保证

D.确定这些程序是否能保证会计记录是正确的和财务报表是公允的

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第4题
‍‍ 以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查组织现存风险管理,控制和治理程序的目的‍‍

A.为这些程序能有效率和经济地实现为机构的目的和目标提供合理保证

B.确定这些程序是否能保证会计记录是正确和财务报表是公允的

C.有助于确定实现审计业务目标所必须的工作性质\时间安排\测试范围

D.确保内部控制系统的弱点已被修正

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第5题
以下哪种情况下审计师可能缺乏客观性?A.一名前任采购助理在转入内部审计活动4个月后对采购业务内

以下哪种情况下审计师可能缺乏客观性?

A.一名前任采购助理在转入内部审计活动4个月后对采购业务内部控制实施审查

B.审计师在一个与主要客户联接的新的电子资料交换程序实施之间对其进行审查

C.审计师对与服务组织订立的合同相关的控制标准和业绩评价指针提供建议,该合同处理雇员薪金和福利有关

D.薪金会计职员帮助内部审计师对小型摩托车存货进行盘点

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第6题
在对银行的投资和放贷活动的审计中,以下程序中哪项是初步调查工作的一部分?A.审查自上次内部审计

在对银行的投资和放贷活动的审计中,以下程序中哪项是初步调查工作的一部分?

A.审查自上次内部审计以来由政府和外部审计师实施审计的报告

B.与管理层会谈,确认有关投资或贷款活动政策的变化

C.审查董事会会议记录,确认影响投资和贷款活动政策的变动

D.以上都是

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第7题
在审计过程中,内部审计师应该考虑以下哪个因素来确定分析性程序的使用范围:A.内部控制系统的

在审计过程中,内部审计师应该考虑以下哪个因素来确定分析性程序的使用范围:

A.内部控制系统的充分性;

B.被检查领域的重要性;

C.预测分析性程序结果的准确度;

D.以上答案都正确。

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第8题
内部控制系统的实施是否有效,关键取决于实施内部控制系统的()。A.人员素质B.健全性C.经常性

内部控制系统的实施是否有效,关键取决于实施内部控制系统的()。

A.人员素质

B.健全性

C.经常性

D.合规、合法性

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第9题
以下哪项内部审计师的发现最有可能表明资产保护方面存在控制弱点?I、某服务部门的地理位置不是非

以下哪项内部审计师的发现最有可能表明资产保护方面存在控制弱点?

I、某服务部门的地理位置不是非常适合于为其他组织提供足够的服务.

II、聘用敏感职位的人员时没有审查其背景。

III、经理们没有获得有关其他同类组织总体经营情况报告的机会。

IV、管理部门没有采取正确的行动,去解决过去审计中发现的与存货控制有关的问题。

A.只有I和II

B.只有I和IV

C.只有II和III

D.只有II和IV

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第10题
下列哪一项恰当地描述了内部控制调查问卷:A.提供有关控制系统的详细信息;B.与其他控制评估方

下列哪一项恰当地描述了内部控制调查问卷:

A.提供有关控制系统的详细信息;

B.与其他控制评估方法相比,完成这种问卷所需时间更短;

C.要求内部审计师进行适当的管理;

D.提供间接证据,仍需要证实。

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