首页 > 财会类考试> 国际内审师
题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

以下哪些做法被用来提供内部审计功能的有效性的反馈? Ⅰ适当的监督。 Ⅱ适当的培训。 Ⅲ

内部评价。 Ⅳ外部评价。

A.Ⅰ,Ⅱ和Ⅲ。

B.Ⅰ,Ⅱ和Ⅳ。

C.Ⅰ,Ⅲ和Ⅳ。

D.Ⅱ,Ⅲ和Ⅳ。

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第1题
以下哪些做法旨在对内部审计功能的有效性提供反馈? Ⅰ适当的监督 Ⅱ适当的培训
Ⅲ内部评价 Ⅳ外部评价

A.Ⅰ,Ⅱ和Ⅲ

B.Ⅰ,Ⅱ和Ⅳ

C.Ⅰ,Ⅲ和Ⅳ

D.Ⅱ,Ⅲ和Ⅳ

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第2题
以下哪些做法旨在对内部审计功能的有效性提供反馈? I.适当的监督。 II.适当的培训。 Ⅲ.内部评价
。 Ⅳ.外部评价。

A.Ⅱ和Ⅲ。

B.Ⅱ和Ⅳ。

C.III和Ⅳ。

D.Ⅱ、III和Ⅳ。

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第3题
以下关于审计证据的可靠性论述不正确的是()。

A.如果与销售业务相关的内部控制有效,注册会计师就能从销售发票和发货单中取得比内部控制不健全时更加可靠的审计证据

B.注册会计师观察某项控制的运行得到的证据比询问被审计单位某项内部控制的运行得到的证据更可靠

C.会议的同步书面记录比对讨论事项事后的口头表述更可靠

D.由不知情者或不具备资格者提供外部证据也可靠

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第4题

在注册会计师利用内部审计人员为审计提供直接协助之前,下列做法中错误的是()。

A.需从拥有相关权限的被审计单位代表人员处获取口头或书面协议

B.确保被审计单位不干涉内部审计人员为注册会计师执行的工作

C.确保内部审计人员将按照注册会计师的指令对特定事项保密

D.确保内部审计人员将对其客观性受到的任何不利影响告知注册会计师

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第5题
以下哪些选项属于公安机关内部审计机构具有的权限()
A.参加有关预算、重大经济事项和重要工作部署的会议,参与研究有关经济活动的规章制度B.拟定内部审计规章制度和工作规范C.告知审计对象应当履行的经济责任,并要求定期报告D.要求被审计单位及时、准确、完整提供财务、会计资料以及与其履行职责有关的业务、管理等资料,包括电子数据和有关文档;检查被审计单位的财务、会计资料以及与其履行职责有关的业务、管理等资料,检查被审计单位的资产和信息系统E.对正在进行的严重违规违法、严重损失浪费行为,经批准后作出临时制止决定。二、单项选择题(15道)
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第6题
下列有关内部控制的说法中,错误的是()。

A.注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制

B.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证

C.与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关

D.在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据

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第7题
下列有关内部控制的说法中,错误的是()。(2012)

A.注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制

B.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证

C.与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关

D.在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据

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第8题
以下各项审计证据中,属于内部证据的有()。

A.被审计单位提供的销售合同

B.被审计单位提供的供给商开具的发票

C.被审计单位已对外报送的会计报表

D.被审计单位管理当局声明书

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第9题
当内部审计师提供咨询服务时,其业务范围主要由以下哪项内容确定

A.内部审计标准

B.审计业务小组

C.被审计单位

D.内部审计部门章程

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第10题
以下哪些步骤属于内部审计实施阶段的审计流程()

A.进驻被审计单位,召开见面会

B.全面收集与内部审计有关资料

C.现场观察

D.实施符合性测试

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