库管员应根据业务管理合理确定柜员领用重要空白凭证的数量,原则是柜员领用的凭证不得超过()的用量。
A.3天
B.5天
C.7天
D.10天
A.3天
B.5天
C.7天
D.10天
A.营业机构的库存重要空白凭证、有价单证应指定专人保管和领发,做到账证分管
B.柜员领用重要空白凭证、有价单证必须坚持谁领用、谁保管、谁负责的原则,领用时应登记数量、起讫号码,库管员和柜员双方签章
C.非综合业务系统联动销号的重要空白凭证或第三方提供的重要空白凭证,应登记入库管理,坚持手工销号
D.柜员领用错误号码或缺少联数的重空凭证直接作废,防止被人误用、错用
A.柜员填制记账凭证直接交管库员或重要空白凭证管理员办理领用手续。
B.管库员或重要空白凭证管理员审核后,根据记账凭证配发重要空白凭证。
C.库房记账员选择相关柜员领入交易,打印记账凭证后,由管库员或重要空白凭证管理员将重要空白凭证实物交领用柜员
D.领用柜员核对重要空白凭证实物及凭证号码,并在记账凭证上签字(章)确认
A.80、70
B.70、80
C.80、80
D.70、70
A.营业机构发起申领现金上报
B.记账人员进行现金下拨操作,打印一式两份的现金下拨凭证
C.管库员在现金下拨凭证签章确认,将其中一联现金下拨凭证与出库的现金一起装箱加封后押运至营业机构
D.营业机构申领柜员收到现金后,与尾箱中的现金下拨凭证及柜面系统中现金领用数据进行核对,清点无误后,在柜面系统做现金领用交易
E.打印现金领用凭证一式两份,支行库管员签字后,将其中一联凭证交回分行
A.检查尾箱中收缴的假币是否按规定加盖假印章、并按规定频率及时上缴库管员或分行;残损币是否准备加盖全额、半额章
B.检查表外尾箱的重要空白凭证库存量是否合理,作废的重要空白凭证是否剪角或加盖作废戳记,是否及时上交库管员或分行
C.检查已作废、停用的印章、重要物品是否及时上缴专人保管
D.柜员间岗位交接时,是否按规定办理印章、重要物品的移交,接交的柜员是否与岗位相符,是否存在交叉交接的情况,是否及时在柜台结算信息管理系统中进行交接登记
A.设一名管库柜员的网点,99999钱箱记账员(不做对外现金收付业务)和管库员分别掌管日间库(保险柜)钥匙,参与营业网点日间库(保险柜)现金的保管,对日间库中的现金实物出入库必须双人复核
B.小型综合网点或单一储蓄网点在使用99999钱箱对外办理业务时,领取备用金的额度不得超过人民币20万元,出入库手续同柜员现金出入库
C.网点现场管理人员对日间库现金的真实性负责,即须对日间库上缴、寄存的现金进行核对,卡把并监督99999钱箱记账员、管库柜员的封箱过程
D.网点日间库存现金存放在网点保险柜,99999钱箱记账员会同管库柜员共同保管,保险柜钥匙(密码)由99999钱箱记账员和管库柜员分别掌管