首页 > 财会类考试
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

内部模型中必须包含与其持有的每一种风险暴露较大的外币(包括黄金)与本币汇率相对应的风险因素。()

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“内部模型中必须包含与其持有的每一种风险暴露较大的外币(包括黄…”相关的问题
第1题
发放股票股利的后果是()。

A.会引起所有者权益内部项目的此增彼减

B.不导致公司资产的流出

C.不导致负债发生变化

D.发放股票股利后,股东持有的股票数增加,所以股东财富增加

E.不导致企业支付能力下降,财务风险加大

点击查看答案
第2题
瀑布模型中包含风险分析。()
点击查看答案
第3题
在国外大部分优先股被保险公司、养老基金等机构投资者持有的原因是()。

A.收益稳定

B.二级市场价格波动小

C.风险较低

D.适宜中长线投资

点击查看答案
第4题
旋转机械状态监测中转速必须监测的原因是几乎所有的旋转机械状态都与其转速存在函数关系。()
点击查看答案
第5题
商品的分类必须符合哪些原则()。

A.满足商品分类管理的要求

B.便于物流配送中心的物流管理

C.能划分所有的商品,且每一种商品只能有唯一的分类类别

D.能从本质上区分商品,保证分类明确

点击查看答案
第6题
“中银企E贷银税贷”产品通过申请反欺诈模型对()进行识别。

A.团伙欺诈

B.操作风险

C.个人欺诈

D.内部歌作

点击查看答案
第7题
资本资产定价模型假设_____。

A.投资者为资本所得支付税款

B.所有的投资者都是价格的接受者,且所有的投资者都有相同的持有期

C.所有的投资者都有相同的持有期

D.所有的投资者都是价格的接受者

点击查看答案
第8题
下列关于内部控制的说法中,不正确的是()。

A.内部控制测评不能代替实质性测试

B.内部控制可能因经营环境、业务性质的改变而削弱或失效

C.内部控制可能因执行人员滥用职权而失效

D.设计和运行的内部控制在审计风险模型中,控制风险为零

点击查看答案
第9题
操作风险的()是在商业银行内部控制体系的基础上,通过开展全面风险识别,识别出全行经营管理中存在的风险点,并从影响程度和发生概率两个角度来评估操作风险的重要程度。

A.自我评估法

B.因果分析模型

C.Logit模型

D.风险清单法

点击查看答案
第10题
下列关于母子公司交叉持股在合并财务报表上的会计处理,表述正确的有()。

A.母公司持有子公司股权,应当抵销母公司长期股权投资和子公司所有者权益

B.子公司持有母公司股权,应当按照子公司取得母公司股权日所确认的长期股权投资的初始投资成本,将其转为合并财务报表中的资本公积

C.子公司持有母公司股权,应当按照子公司取得母公司股权日所确认的长期股权投资的初始投资成本,将其转为合并财务报表中的库存股

D.子公司相互之间持有的长期股权投资,应当比照母公司对子公司的股权投资的抵销方法,将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销

点击查看答案
第11题
风险模型或风险分析通常可用来同长期审计计划表的制定联系起来。在风险评价中的关键投入是______。

A.以往的审计结果

B.管理层关注事项和偏好事项

C.《标准》的具体要求

D.内部审计人员的判断

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改