A.验收前先检查车况,收货员对照送货单据,COA(若有)检查实物的外观,核对实物名称、批号、数量
B.验收时收货员填写《收货检查表》,送货单填写代码、批号、数量、打印物料标签
C.复核员核对货物与标签内容一致后贴上标签,在《收货检查表》与送货单上签字再次确认
D.收货员通知QC人员抽检,若合格就办理入库,更新台账,不合格就通知采购退货或送至不合格区存放待进一步处理
E.最后交单到仓库文员处录入ERP,完成整个收货过程
A.如合同仅约定授权人,没有对具体范围进行约定则对账单上的授权人签字无效
B.如合同约定了授权签字单据名称,内容相同名称不同的单据可以替代授权单据
C.对账单上甲方盖章不合格,授权人签字合格,对账单无效
D.加盖公章的由授权人手写的补充条款,与授权内容不一致,以补充内容为主
A.收/付款人等交易方的名称、地址或住所
B.汇款行(如有)、收款行(如有)、中间行(如有)等涉及的金融机构名称和银行识别码(BIC)
C.单据中的业务信息要素
D.历史航线
A.30天
B.45天
C.60天
D.90天
A.打开箱子查瞧
B.向客户单位报告后,继续进行巡查
C.向客户单位报告后,留在原地瞧护箱子等待有关人员处理
D.直接将箱子搬走
A.试验检验报告应签章齐全,内容填写完整、清晰,无漏填或错填,工程名称、代表部位与见证取样送检记录或见证取样试验委托单相一致
B.取样时间应与现场施工工序的施工时间对应一致
C.对检测报告只提供检测数据而未明确检测结论为“不合格”的,可以按“合格”结论使用
D.试验的代表批量应与现场验收批量相一致,且符合规范要求
A.负责所分管业务的数据输入
B.审核原始凭证的真实性,正确性,对不合格规定的原始单据不作为记账凭证的依据
C.对审核记账人员提出的错误数据进行修改
D.对操作中发现的问题,进行记录并向电算维护人员报告