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[多选题]

在风险管理中使用的控制措施,主要包括以下哪种类型?()

A.预防性控制措施

B.管理性控制措施

C.检查性控制措施

D.纠正性控制措施

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第1题
风险控制措施中的管理措施包括提高调度自动化系统运行可靠性、降低风险发生的概率、减少危害因素及持续时间等。()
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第2题
在内部控制的职责分工中,董事会的职责主要包括()。

A.明确设定可接受的风险水平

B.保证高级管理层采取必要的风险控制措施

C.保证商业银行在法律和政策框架内审慎经营

D.保证商业银行建立并实施充分有效的内部控制体系

E.监督高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估

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第3题
质量安全部的管理职责包括()。

A.负责组织实施分公司职能部门办公区域的危险源辨识、风险评价工作

B.负责本公司职能部门办公区域的危险源的识别,风险控制措施的落实

C.负责组织编写《危险源辨识、风险评价和控制措施管理细则》

D.负责危险源辨识、风险评价的策划、组织实施、检查和纠正措施的监督管理

E.负责组织各维修厂、部确定重大危险源和控制措施及报备工作

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第4题
风险矩阵法是常用的风险分析评价方法,在运用风险矩阵法的过程中需要考虑的因素包括()。

A.事故后果严重程度、人员暴露在危险环境中的频率

B.事件发生的可能性、事故危险性

C.事故后果严重程度、事件发生的可能性

D.控制措施的有效性、事故危险性

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第5题
某中等规模内部审计组织的内部首席审计执行官担心管理当局不重视内部审计职能,因此他采用了一个
积极方案来促进内部审计部门职能的发挥。他计划在使用新方案以后将结果呈报给管理当局和审计委员会,并建议修订内部审计章程,以下六项就是首席审计执行官为了树立组织中内部审计的良好形象而采取的行动。

①审计业务集中于经济性和效率性审计,只关心成本节约额并且在每份审计报告中都要强调潜在的成本节约额,省略消极的审计发现。尽管经济性、效率性审计很新,但被审计单位乐于接受。

②所有审计报告的草稿都要经过被审计单位的仔细审查以便征求他们的意见。在形成最终审计报告时,内部审计师要仔细考虑被审计单位的意见。

③在计算机应用的开发期,EDP内部审计师作为开发小组的一员参与对拟加入主要计算机应用的控制措施的审查。

④考虑到审计资源有限,审计经理在确定审计对象时应进行风险分析。这明显地不同于以前保证所有的经营活动至少在三年内被审查的政策。

⑤为了节约时间,首席审计执行官不再要求每项审计中都使用标准的内部控制问卷调查表。

⑥如果内部审计师发现管理当局和被审计单位没有制定出特定的标准或数据来评估被审经营活动,就指令审计组进行研究,制定特定标准并交给被审计单位审阅,如果认为可以接受,就用它来评价被审计单位的经营活动,如果被审计单位不同意该标准,就与其进行协商直至达成一致意见。审计报告中对被审计单位经营活动的评价应按照协商一致的标准。在首席审计执行官采取的行动中哪些因素违反了《标准》的规定?

I、在修订章程并提交审计委员会之前改变审计类型。

II、审计报告中忽略消极审计发现。

III、审计报告中强调成本节约和相关建议。

A.I和II。

B.只有III。

C.只有I。

D.I和III。

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第6题
成本管理计划的内容应包括()。

A.制定项目施工成本目标

B.根据施工进度计划按阶段分解成本目标

C.按阶段编制工程施工预算

D.制定成本纠偏措施和风险控制措施

E.分析工程承包合同,控制施工成本

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第7题
下列那一项是关于预先调查的最好描述A.用标准化的问答表得到对管理目标的了解B.对主要雇员的态度

下列那一项是关于预先调查的最好描述

A.用标准化的问答表得到对管理目标的了解

B.对主要雇员的态度、技能和知识的统计抽样

C.对财务控制系统“走马观花”式的了解以确定风险及针对这些风险的控制措施

D.为了确定审计重点范围而采用的熟悉有关活动及针对这些风险的控制措施

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第8题
操作风险管理中,采取控制措施后的剩余风险一般大于固有风险与控制风险的差。()
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第9题
数据安全审计是对所有系统中各类敏感数据在产生、()等全生命周期中的安全控制措施(如加密、脱敏、水印使用)及行为(如访问、操作、管理审批)等的审计。

A.销毁

B.传播

C.使用

D.存储

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第10题
认证的主要目的是?()

A.遵守适用的法律和法规

B.允许高级管理层就是否接受以下风险做出明智的决定:操作系统

C.保护组织的敏感数据

D.验证所有安全控制措施均已正确实施,并且操作正确方式

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第11题
特约商户管理主要包括以下工作:收银员培训、()、商户对账、风险防范及档案管理等。
特约商户管理主要包括以下工作:收银员培训、()、商户对账、风险防范及档案管理等。

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