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[判断题]

“内部审核实施计划”由内审组长在内审实施前一周下发受审部门。受审部门收到“内部审核实施计划”后,如对审核日期和审核项目持有异议,应在内审前三天与内审组长沟通,经协商后另行安排()

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第1题
下列哪些说法符合GB/T24001-2016标准关于内部审核的要求()

A.组织可根据自身需要,确定是否对环境管理体系进行内部审核

B.组织应按计划的时间间隔实施内部审核

C.内审的目的是找出不符合项

D.内审员的选择应确保审核过程的客观性和公正性

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第2题
在审核公司内审时发现,审核计划覆盖了公司的所有部门,也包括在另一城市的分部,但不能提供对分部(在另一城市)进行了审核的书面记录。内审组长说:分部主要是为了方便客户而设立的,业务流程同总部的相同,以前审核时候也只是由分部的人员把检查表填写下而已。这次的审核分部工作忙没来得及填写,等过两天会补齐的。
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第3题
船舶初次审核中,召开由审核组全体成员,被审船舶主要船员、陪审(联络)人员及其他有关人员参加的首次会议,内容主要包括:()。

A.商定《审核计划》

B.船舶简要介绍建立和实施安全管理体系及内审情况

C.审核组简要介绍审核依据、方法、计划安排和有关要求

D.审核组宣布审核纪律

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第4题
公司初次审核实施中,召开由审核组全体成员,被审核公司领导、指定人员、体系内各部门负责人、公司陪审(联络)人员及其他有关人员参加的首次会议,内容主要包括:()。

A.讨论文件审核情况

B.公司简要介绍建立和实施安全管理体系及内审情况

C.审核组简要介绍审核依据、方法、计划安排和有关要求

D.审核组宣布审核纪律

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第5题
内部审计部门和内部审计人员应严格按照哪些()规范的审计流程和审计方法实施审计。A.根据年度内
内部审计部门和内部审计人员应严格按照哪些()规范的审计流程和审计方法实施审计。

A.根据年度内审计划,编制项目审计方案,做好审计项目实施前的准备工作。

B.依照公司制度,在实施审计前一定时间向被审计单位或者被审计人员下发审计通知书。特殊情况下,审计通知书可以在实施审计时送达。

C.按照项目审计方案,运用审核、观察、监盘、访谈、调查、函证、计算和分析程序等方法,获取相关、可靠和充分的审计证据,并在审计工作底稿中记录审计程序执行过程、审计证据与结论。实施内部审计的人员不得少于2人。

D.按照审计质量控制制度和程序,及时编制、复核、报送审计报告。

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第6题
持有人应当如何开展药物警戒体系内部审核()

A.只能由外部人员或专家进行

B.和其他工作合并开展内审

C.只在药物警戒体系出现重大变化时开展内审

D.定期开展内审

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第7题
检验检测机构的内审员应经过培训,具备相应资格,实施内审时应独立于被审核的活动。()
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第8题
审核员在5月份审核时要求综合管理处长提供上次内审(2月份)不符合项报告的原因分析及纠正措施以及验证记录,审核员发现7号、10号不符合项的纠正措施规定在2月20日前完成,但处长提供不出是否实施以及是否验证有效的证据。
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第9题
飞行管理部部门内审小组人员主要包括()

A.审核组长

B.审核员

C.监察员

D.观察员

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第10题
风险导向型内审的第二步是()

A.前期审计准备阶段

B.审计计划阶段

C.后续审计跟进阶段

D.审计实施阶段

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第11题
一阶段报告应包括以下内容()

A.内审和管理评审的实施结果

B.企业实际有效人数

C.企业培训计划及其实施结果是否有效

D.体系运行时间是否大于一个月

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