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[主观题]

一个内部审计师正在评价下列计算机逻辑图: 以下哪项是对这个逻辑图的描述:A.程序循环

一个内部审计师正在评价下列计算机逻辑图: 以下哪项是对这个逻辑图的描述:

A.程序循环步骤;

B.数据有效性检验;

C.余额测试;

D.界限测试。

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第1题
某内部审计师可能运用计算机模拟来评价某制造公司的钢铁采购职能和下列哪项相关

A.与钢铁有关的技术规范

B.仓库职能的效率

C.有关存货投资方面的备选采购政策的影响

D.于决定经济订货量的计算机程序的质量

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第2题
‍‍ 某内部审计师可能运用计算机模拟来评价某制造公司的钢铁采购职能和下列哪项相关‍‍

A.与钢铁有关的技术规范

B.仓库职能的效率

C.有关存货投资方面的备选采购政策的影响

D.用于决定经济订货量的计算机程序的质量

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第3题
某公司的内部审计师正在审计一家燃气发电厂的发电成本。他们发现,由于计算机错误,该电厂向环境监
管机构报告的二氧化碳排放量在准确性上存在严重问题。审计师应该马上将该问题向以下哪个机构报告:

A.电厂管理层;

B.监管机构;

C.高层管理人员;

D.风险管理部门。

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第4题
内部审计师必须能够仔细地区分范围限制和审计中的其他限制的区别,以下哪项不属于范围限制:A.

内部审计师必须能够仔细地区分范围限制和审计中的其他限制的区别,以下哪项不属于范围限制:

A.业务客户的分部经理表示该分部正在对一个主要的计算机系统进行转换,并表示对信息系统的这部分已计划的审计业务要推迟到下一年进行;

B.审计委员会检查了当年的审计工作安排,删除了首席审计执行官认为很有必要实施的审计项目;

C.业务客户表示某些客户不能联系,因为组织正在与这些客户就一项长期合同进行谈判,他们不希望客户受到干扰;

D.以上三项都不是。

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第5题
一个内部审计师正在编制检查数据库应用程序中数据完整性的手续。用来确定数据字段定义最好的资料来源是()

A.数据子模式

B.数据字典

C.数据定义语言

D.数据操纵语言

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第6题
内部审计师想要了解关于现金数据的处理流程,其能够获取最令人信服的信息的方法是()。

A.评价输入计算机的控制程序的信息流程图

B.评价系统的流程图

C.进行穿行测试并且获取所有相关文件的复印件

D.与财务主管会谈

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第7题
内部审计师想要了解关于现金数据的处理流程,其能够获取最令人信服的信息的方法是:A.评价系统

内部审计师想要了解关于现金数据的处理流程,其能够获取最令人信服的信息的方法是:

A.评价系统的流程图;

B.进行穿行测试并且获取所有相关文件的复印件;

C.评价输入计算机的控制程序的信息流程图;

D.与财务主管会谈。

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第8题
一个内部审计师正在编制检查数据库应用程序中数据完整性的手续,用来确定数据字段定义最好的资料
来源是:

A.数据库模式

B.数据字典

C.数据定义语言

D.数据操纵语言

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第9题
某内部审计师正在评价车辆调配厂经营的效果和效率。业务工作方案包括运用分析性程序观察大型
轮胎车辆的主要制造费用的趋势。该趋势表明下列各项有关的费用支出较去年有重大增长:(1)正使用的车辆数;(2)车辆运行里程数;(3)设备使用年数;(4)环境状况。内部审计师的调查指出厂里聘用了两家新的维修组织。所有维修业务的费用单据账项均完整,但在单据上发现维修报告的车辆牌号与正在使用的车辆不一致。审计师可能采取的业务程序包括: ①与维修部门的负责人讨论此事并要求做出解释; ②编制正开展的维修项目清单,并与制造业维修指南进行比较; ③对车辆的车票进行分析来确定其中是否隐藏着需要注意的问题; ④审核截止日报告,确定所维修的车辆在维修日期并未在使用中; ⑤审核派遣时间安排,确定是否存在车辆正在使用的同时,维修部门报告中将其列为维修的情形; ⑥与厂里安全部门讨论。 上述行动中,应采用怎样的优先顺序:

A.①,⑥,和④;

B.④,⑤,和⑥;

C.⑥,⑤,和②;

D.②,③,和④。

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