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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

以下各项中,违反财务报告内部控制规定的是()。

A.财务部经理制定财务报告编制方案

B.财务部会计进行账项调整并上报

C.财务部经理组织进行清产核资

D.财务部会计进行对账和查账

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第1题
下列各项中,可以用于了解与货币资金相关的内部控制的有()。

A.询问参与货币资金业务活动的人员

B.观察被审计单位的出纳人员如何进行现金盘点

C.检查相关文件和报告

D.追踪货币资金业务在财务报告信息系统

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第2题
以下操作风险监测的各项内容,属于对内部流程监测的是()。

A.某理财产品设计存在缺陷

B.结算系统存在兼容性风险

C.某员工发生记账错误

D.某领导干部违反计算机系统安全规定

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第3题
下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:A.验收单预先连续编号B.定期与供应商核对往来款

下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:

A.验收单预先连续编号

B.定期与供应商核对往来款项

C.采购部门提出采购申请

D.对卖方发票、验收单、订购单、请购单进行内部检查

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第4题
以下有关内部控制的说法中不正确的是()。A.内部控制是一个动态的过程B.内部控制是由一系列要

以下有关内部控制的说法中不正确的是()。

A.内部控制是一个动态的过程

B.内部控制是由一系列要素组成的完整框架

C.内部控制有助于提高企业运营的效益和效率,却无助于财务报告的可靠性

D.内部控制管控的对象是影响企业目标实现的各种风险

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第5题
根据国家统一的会计制度规定单位对外提供的账务会计报告应当由单位有关人员签字并盖章,下列各项
中不需要在单位对外提供的财务报告上签字并盖章的人()。

A.单位负责人

B.总会计师

C.会计机构负责人

D.单位内部审计人员

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第6题
根据财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》,企业主要的经营环境和经营活动包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金管理、采购业务、资产管理、销售业务、研究与发展、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统。《企业内部控制基本规范》指导或要求企业应该做好上述经营管理各项活动中的__()

A.绩效管理

B.风险控制

C.战略管理

D.风险应对

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第7题
如果内部控制非常薄弱,以下各项可能存在的滥用公司资产的舞弊中风险最高的领域是A.高级经理

如果内部控制非常薄弱,以下各项可能存在的滥用公司资产的舞弊中风险最高的领域是

A.高级经理使用公司的旅行和招待资金进行很可能未经批准的活动。

B.向虚构的供应商购入物资。

C.资助提供给了可能与总裁有关联的机构或者没有用于该公司章程规定的目的。

D.工资部门职员增加虚构的员工。

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第8题
下列有关内部控制审计报告的相关说法中,正确的有()。

A.强调事项段不影响对财务报告内部控制发表的审计意见

B.如果在审计过程中注意到的非财务报告内部控制存在重大缺陷,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段

C.如果内部控制存在多项重大缺陷,应当增加强调事项段予以说明

D.如法律法规的相关豁免规定允许被审计单位不将某些实体纳入内部控制的评价范围,注册会计师可以增加强调事项段予以说明

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第9题
《重庆银行股份有限公司成都分行内部控制评价实施细则》中规定,当年内控评价等级为()以下,取消该单位机构和机构主要负责人参加评选当年行内各项先进集体或先进个人的资格

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

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第10题
同时符合以下哪些条件时,注册会计师应当对财务报告内部控制出具无保留意见的内部控制审计报告
()。

A、企业按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》以及企业自身内部控制制度的要求,在所有重大方面保持了有效的内部控制

B、注册会计师已经按照《企业内部控制审计指引》的要求计划和实施审计工作,在审计过程中未受到限制

C、财务报表审计后未发现财务报表存在重大错报

D、内部控制审计中未注意到非财务报告内部控制存在重大缺陷

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