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[单选题]

数据审计项目结束后,在结果核查阶段,被审计单位组织相关专业管理部门对审计结果开展核查,并详细记录核查事项、核查手段、核查数据、核查逻辑、现场确认情况,如果被审计单位不认可数据审计结果应,应及时()。

A.补交支撑性审计结果

B.反馈理由并提供支撑性材料

C.反馈不认可数据审计的理由

D.撤回核查数据

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第1题
某内部审计师开展初步测试,发现许多重大审计问题并决定深入调查这些问题。被审单位非正式地表达其对初步调查结果的认可,并要求审计人员在其有机会对问题作出反应之前,不予报告这些存在重大问题的领域。下列审计反应不适当的是:

A.将该审计项目保留在审计时间计划表上,并与管理当局讨论及时完成该审计项目的必要性;

B.考虑所涉及领域内的相关风险;若属高风险,则继续开展该审计;

C.考虑不提出必要的审计报告并结束该审计,既然被审计单位已同意采取建设性行动;

D.与被审单位合作按计划开展审计,并在审计过程中更深入地评价重大问题以及被审计人的反应。

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第2题
注册会计师在对被审单位财务报表中的存货账户余额进行细节性测试过程中,可以通过扩大样本规模以降低抽样风险,并通过对一定的审计程序降低非抽样风险。下列对注册会计师降低非抽样风险的措施的说法不正确的是()。

A.增加对存货项目的分析性程序

B.对项目组成员在执行对存货项目的细节测试时进行必要的监督

C.复核细节测试的结果和其他相关结论

D.注册会计师加强对项目组成员的指导

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第3题
初步核实工作结束后,核查组应当撰写初步核实情况报告,列明被核查人基本情况、反映的主要问题、办理依据以及初步核实结果、存在疑点、处理建议,由核查组组长签名备查()
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第4题
在远程计算机中心,管理者安装了自动进度安排系统来上载数据文和执行程序。最好的确定系统按照
计划运行的方法是:

A.用排队模型分析工作活动,确定工作量特征;

B.模拟资源使用,与实际操作结果比较;

C.使用图书馆管理软件追踪应用程序后几个版本的变化;

D.审计文件进入的工作数据和工作开始/结束消息。

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第5题
关于信息系统测试的方法,以下说法错误的是()

A.平行模拟法的优点是不会干扰被审计单位的信息系统的运行

B.测试数据法和受控处理法所测试的数据都是虚拟的业务数据

C.虚拟实体法是对测试数据法的改良

D.虚拟实体法在测试结束后需要妥善清理虚拟实体产生的数据

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第6题
集体决策是最适当的,当决定是否:A.报告对管理层非常重要的重大审计发现。B.扩展审计方案,由于

集体决策是最适当的,当决定是否:

A.报告对管理层非常重要的重大审计发现。

B.扩展审计方案,由于被审单位运作的不确定性和风险。

C.扩展审计程序,当初步样本结果显示非常有可能存在欺诈时。

D.在准备最终审计报告之前,与被审者复核重要的审计发现。

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第7题
为了控制审计项目计划并避免时间超过预算,修改某项审计时间预算的决定通常应当何时做出:A.完

为了控制审计项目计划并避免时间超过预算,修改某项审计时间预算的决定通常应当何时做出:

A.完成了初步调查后立即。

B.有证据表明存在缺陷时。

C.当被指派没有经验的审计职员进行审计时。

D.当为证明审计发现的可靠性而进行扩大性测试时立即。

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第8题
()是指对被审计单位或被审计项目进行具体审计时采用的各种措施和手段。

A.审计规划方法

B.审计实施方法

C.审计报告方法

D.审计管理方法

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第9题
根据ⅡA《标准》,下列______项不能包括在内部审计职能的范围当中。A.评定资源利用的经济性和效率B.审

根据ⅡA《标准》,下列______项不能包括在内部审计职能的范围当中。

A.评定资源利用的经济性和效率

B.审核战略管理过程,评估用定量和定陛方法进行管理决策的质量,向审计委员会报告有关结果

C.审核资产安全保障的方式,在恰当的情况下核实这些资产的存在情况

D.审计有关经营或项目,确定有关结果是否与既定的目标和目的保持一致,这些经营或项目是否按计划执行

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第10题
在审计的哪个阶段,内部审计师确认出被审计活动的目标和相应的控制:A.员工挑选阶段;B.初步调查阶

在审计的哪个阶段,内部审计师确认出被审计活动的目标和相应的控制:

A.员工挑选阶段;

B.初步调查阶段;

C.编制工作方案阶段;

D.审计结果报告阶段。

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第11题
内部审计部门和内部审计人员应严格按照哪些()规范的审计流程和审计方法实施审计。A.根据年度内
内部审计部门和内部审计人员应严格按照哪些()规范的审计流程和审计方法实施审计。

A.根据年度内审计划,编制项目审计方案,做好审计项目实施前的准备工作。

B.依照公司制度,在实施审计前一定时间向被审计单位或者被审计人员下发审计通知书。特殊情况下,审计通知书可以在实施审计时送达。

C.按照项目审计方案,运用审核、观察、监盘、访谈、调查、函证、计算和分析程序等方法,获取相关、可靠和充分的审计证据,并在审计工作底稿中记录审计程序执行过程、审计证据与结论。实施内部审计的人员不得少于2人。

D.按照审计质量控制制度和程序,及时编制、复核、报送审计报告。

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