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[多选题]

内部控制的基本方式主要有()

A.组织规划控制

B.授权批准控制

C.预算控制

D.风险控制

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第1题
内部控制的基本方法主要有()。

A.组织规划控制

B.授权批准控制

C.预算控制

D.风险控制

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第2题
下列各项中,属于企业内部控制的基本方式的有()。

A.组织规划控制

B. 财产保全控制

C. 风险控制

D. 内部报告控制

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第3题
说明DMA控制器(OMAC)的基本结构(指出内部主要有哪些寄存器,外部主要有哪些控制信号线)。

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第4题
组织规划控制是要()。

A.处理好不相容职务的分离

B.处理好组织机构之间的相互控制

C.对单位内部部门或职员处理经济业务的权限实施控制

D.对单位的实物安全采取控制措施

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第5题
专项市场调研主要有三种基本的组织方式:定性调研,定量调研,集中调研。()

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第6题
行政权力分配的基本方式有()。

A.功能性分配

B.组织内部分配

C.权力大小分配

D.能力结构分配

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第7题
内部审计活动应通过确认和评价风险的重大不利影响,并促进风险管理和控制体系的改进来帮助组
织。关于对风险管理流程充分性的评估,内部审计师应该最有可能:

A.认识到组织应该采用相似的技术来管理风险;

B.对风险管理流程关键目标的实现满意;

C.确定组织可接受的风险水平;

D.将对风险管理流程的评价以相同的方式用于计划业务时的风险分析。

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第8题
单位内部控制措施主要有()。

A.不相容职务分离控制

B.授权审批控制

C.财产保护控制

D.预算控制

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第9题
内部审计是一个有活动的职业。以下哪项对当前的内部审计的范围做出了最佳描述:A.内部审计包括

内部审计是一个有活动的职业。以下哪项对当前的内部审计的范围做出了最佳描述:

A.内部审计包括评价组织资源使用的效果和效率;

B.内部审计包括评价是否遵守法律、法规与合同;

C.内部审计已发展到证实资产的存在性以及检查安全防护资产的方式;

D.内部审计已发展到评价所有的风险管理、控制和治理体系。

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第10题
在组织审计项目组讨论舞弊风险时,A注册会计师认为应当讨论的内容有()。 A.甲公司发生

在组织审计项目组讨论舞弊风险时,A注册会计师认为应当讨论的内容有()。

A.甲公司发生舞弊导致的重大错报风险的领域及方式

B.甲公司存在的舞弊风险因素

C.甲公司管理层凌驾于内部控制之上的可能性

D.审计项目组应对舞弊导致的重大错报风险的审计程序

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第11题
()是随着现代工业文明的发展,在一定的文化传统背景下,企业组织内部逐步形成的具有本企业特征的基本信念、价值观念、道德规范、规章制度、行为准则、文化环境,以及与此相适应的思维方式和行为方式的总和。

A.企业文化

B.企业资源

C.企业目标

D.企业战略

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