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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

产品标准实施检查记录表应有的内容为()。

A.责任人

B.产品名称

C.应执行的产品标准

D.进场检查及复试

E.是否符合设计要求

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第1题
根据中国注册会计师鉴证业务基本准则的有关规定,回答下列问题:(1)简述合理保证的鉴证业
务与有限保证的鉴证业务的区别,并将答案直接填入相应表格内。

业务类型

区别 \ 合理保证的鉴证业务

(财务报表审计) 有限保证的鉴证业务

(财务报表审阅) 鉴证业务目标 证据收集程序 所需证据数量 鉴证业务风险

(2)简述鉴证业务标准的类型以及每个标准的具体表现形式,并具体列举下表所列的各

类业务的标准。 业务类型 具体标准 上市公司财务报表审计 有限责任公司设立验资业务 国有企业内部控制审核 A公司与B银行签订的借款合同遵循情况审计

2.下表列示了交易性金融资产项目、存货项目和采购交易的若干具体审计目标及可能实施的主要审计程序。请针对每一审计目标,在相应的审计项目内选出能够实现该审计目标的一项最佳实质性程序,将其相应的编号列在题后表格内,每一项审计程序最多只能被选择一次。

审计项目 审计目标 实质性程序 交易性金融资产 (1)交易性金融资产的存在

(2)交易性金融资产计价的准确性

(3)在资产负债表日,交易性金融资产项目的分类恰当 A.检查交易性金融资产与其他金融资产分类恰当,并已进行正确的会计处理

B.抽查交易性金融资产交易记录原始凭证,证实有关凭证是否已预先编号

C.确定交易性金融资产价格的任何波动已进行恰当的会计处理

D.函证资产负债表日被托管的所有有价证券

E.确定负责转让有价证券的职员没有接触现金、银行存款记录

F.将交易性金融资产项目各明细账期初余额与上年度审计工作

底稿核对 审计项目 审计目标 实质性程序 存货 (4)公司对存货均拥有所有权

(5)记录的存货数量包括了公司所有的在库存货

(6)存货成本计算准确

(7)已按成本与可变现净值孰低法调整期末存货的价值 A.检查现行销售价目表

B.审阅财务报表

C.在监盘存货时,选择一定样本,确定其是否包括在盘点表内

D.检查购货合同和发票

E.在监盘存货时,选择盘点表内一定样本量的存货记录,确定存货是否在库

F.测试直接人工费用的合理性 采购交易 (8)所记录的采购交易已发生,且与被审计单位有关

(9)采购交易已记录于恰当的账户

(10)采购交易已记录于正确的会计期间 A.检查购货发票、验收单、订货单和请购单的合理性和真实性

B.追查存货的采购至存货永续盘存记录

C.根据购货发票反映的内容,比较会计科目表上的分类

D.从购货发票追查至采购明细账

E.从验收单追查至采购明细账

F.将验收单和购货发票上日期与采购明细账中的日期进行比较

3.A和B注册

4.ABC会计师事务所承接了w公司2008年度财务报表审计业务,并委派C注册会计师任项目负责人。在对W公司因舞弊导致的财务报表重大错报风险进行识别、评估和应对时,请代C注册会计师做出正确的专业判断。要求:(1)列示C注册会计师针对W公司存在重大舞弊风险应实施的追加程序。(2)若W公司舞弊涉及管理,C注册会计师针对W公司管理层凌驾于控制之上的风险应实施的审计程序。

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第2题
为确保在实施审计的整个过程中都保持应有的职业审慎,内部审计师通常应:A.保证所有的审计预测都被

为确保在实施审计的整个过程中都保持应有的职业审慎,内部审计师通常应:

A.保证所有的审计预测都被完整的记录。

B.保证所有与审计有关的财务信息都已被包括在审计计划中,并被检查是否存在违法乱纪或不遵守规定的情况。

C.迅速向审计委员会报告在审计业务中发现的任何违法乱纪或不遵守固定的情况。

D.在审计业务的整个过程中都考虑存在违法乱纪或者不遵守规定的可能。

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第3题
为确保在实施审计的整个过程中都保持应有的职业审慎,内部审计师通常应A.保证所有与审计相关的

为确保在实施审计的整个过程中都保持应有的职业审慎,内部审计师通常应

A.保证所有与审计相关的财务信息都已被包含在审计计划中,并被检查是否存在违法乱纪或不遵守规定情况。

B.保证所有的审计测试都被完整地记录。

C.在审计业务的整个过程中都考虑存在违法乱纪或不遵守规定的可能性。

D.迅速向审计委员会报告在审计业务中发现的任何违法乱纪或不遵守规定的情况。

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第4题
为确保在实施审计的整个过程中都保持应有的职业审慎,内部审计师通常应:A.保证所有与审计有关

为确保在实施审计的整个过程中都保持应有的职业审慎,内部审计师通常应:

A.保证所有与审计有关的财务信息都已被包括在审计计划中,并被检查是否存在违法乱纪或不遵守规定的情况。

B.保证所有的审计预测都被完整的记录。

C.在审计业务的整个过程中都考虑存在违法乱纪或者不遵守规定的可能。

D.迅速向审计委员会报告在审计业务中发现的任何违法乱纪或不遵守固定的情况。

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第5题
系统开发审计的一项内容是在不同的阶段进行审查,以保证开发活动得到恰当控制和管理。这种审查
不包括以下哪项内容?

A.针对现有的硬件、软件和技术资源开展技术可行性研究;

B.检查每一实施阶段的用户参与程度;

C.验证程序开发、转换和测试时对控制措施和质量保证技术的应用情况;

D.确定系统、用户和运作文档处理是否符合正式标准。

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第6题
创建一个名称为BookStore的数据库,支持网上书店系统...

创建一个名称为BookStore的数据库,支持网上书店系统的信息管理。要求: (1)将主数据库文件BookStore.MDF放置在的D:\DBF文件夹中,文件大小为5MB,文件增量为2MB,不限制增长。(2)将事务日志文件BookStore_log.LDF放置在的D:\DBF文件夹中,文件大小为2MB,最大值为10MB,文件按10%增长。 提示:在创建数据库之前,如果D:\DBF文件夹不存在,应先创建。 2.在BookStore数据库中按表1.1(a)~表1.8(a)所示的表结构建立数据表,并且为各个表定义相应的域完整性约束,定义主关键字实现实体完整性约束。 3.在BookStore数据库的各个相关表之间建立关系,实施参照完整性约束,并创建如图1.5所示的数据库关系图。 提示:注意建立关系的两个字段数据类型必须完全相同。 4.为数据表Book、Publisher、Customer各插入3条记录,各数据表记录如表1.1(b)~表1.8(b)所示。 提示:数据表数据输入要有先后顺序:在关系约束中作为主表的数据应该先输入,外表的数据后输入,并且外键的值是主键中已经存在的值或为空(如果外键允许为空)。另外,数据输入时要注意已经设置的各种完整性约束。 5.练习数据表结构修改操作。将Customer表“Name”字段的类型改为nvarchar(20);在LoginDate字段前增加一个字段Photo,设置为image类型。 6.数据表记录的更新操作,加深对数据完整性及其约束作用的理解。在Book表中添加记录“1003、人体手册、吴清忠、13、2006-01-01、其他、750211004、Null、以人体结构介绍中医的体系以及常见病的防治知识、29、0.73”。将Book表中BookCode为“0503”的记录删除;将BookCode为“0202”记录的Discount字段内容更新为“0.50”。 7.索引的创建和删除。在Book表中以“BookName(降序)”建立一个名称为“IX_BookName”的唯一索引;以PublisherCode(升序)和PublishTime(降序)建立一个名称为“IX_PublisherCodePublishTime”的索引;以BookSort升序建立索引IX_BookSort。删除“IX_BookName”索引。 提示:索引可以建立在属性或属性组上。索引可以在表设计页面完成,也可以在对象资源管理器中展开表的索引文件夹新建和维护已有索引。

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第7题
持照人所在单位应当为航空电信人员建立规范统一的人员技术档案,其中应完整、如实记录以下哪些内容
:()

A.岗位培训

B.理论考试、技能考核

C.执照检查、岗位工作

D.包括但不仅限于以上技术经历

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第8题
与单式记账法相比,复式记账法所具有的显著优点是()。

A.能够全面反映经济业务内容和资金运动的来龙去脉

B.能够直观地放映资金的增加变化

C.能够进行试算平衡,检查账户记录是否正确

D.能够防止一切错弊

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第9题
控制可根据其所实施的职能来分类,比如,检查性控制、预防性控制、或指导性控制。以下哪项是指导性控
制:

A.月度银行对账单

B.在专用账户上对所有的支出进行双重签名

C.当天记录发生的每项交易

D.要求内部审计活动的所有成员是CIA

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第10题
测得的听阈结果记录在听力图上,同时记录表还应该包括的内容有()。

A.受试者姓名、性别、年龄

B.检查日期

C.所用仪器型号

D.测试者签名

E.根据测试者的观察判断此测试结果的可靠程度

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第11题
实施客房清洁的逐级检查制度,是确保客房清洁质量的有效方法,客房服务员自查制度的内容包括检查的
侧重点,()和自查的意义。

A.检查的时间

B.检查的方式

C.检查的程序

D.检查的标准

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