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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

涉及敏感信息的纸介质(如内部资料、内部报表、重要文档等)应集中统一保管,参照中国人民银行保密相关制度进行()。

A.消磁处理

B.物理处理

C.化学处理

D.报废处理

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第1题
业务开通过程涉及的各操作部门工作(相关的业务配置、连接、调测)完成后,如需要测试,配测方应根据各单位的报竣信息负责业务开通测试。()
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第2题
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第3题
记载国家秘密信息的纸介质、磁介质、光介质等秘密载体,均要存放在保险柜内,与其它普通载体分开管理()
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第4题
某内部审计部门刚完成一项涉及公司总裁的舞弊调查。在审计报告公布之前,某大报刊登头版文章,指控
制公司总裁挪用公司资金谋取利益。审计执行主管(CAE)手头已有充分的信息可以证明这些指控。该报刊与审计执行主管联系,要求后者证实事实真相。面对此情况,审计执行主管的最佳应对方式应是以下哪种?

A.既然审计执行主管处于能够证实真相的位置,他就应该以真实全面的方式应对该报的要求

B.将该报的要求提交审计委员会或董事会

C.以“不得公开发表”方式提供信息,这样一来,报刊刊登的文章就无法说明谁是信息提供者 D.告诉该报调查尚未结束

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第5题
在将筹资计划报有关部门批准时,内部批准涉及需要有关部门的批准或者是代签人提供的方案。()
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第6题
内部资料不得使用“××报”、“××刊”或“××杂志”、“记者××”、“期刊社”、“杂志社”、“刊号”等字样,不得在内文中以“本报”、“本刊”自称。()
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第7题
烹饪器具内涉及烹饪介质(植物油或动物油和脂肪)的火灾。为(),如动植物油脂火灾。

A.A类火灾

B.D类火灾

C.E类火灾

D.F类火灾

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第8题
管线打开实行作业允许,应办理作业允许证,特殊状况下(如涉及具有剧毒介质、超高压介质、高温介质等管线打开),公司应依照管线打开作业风险大小,同步办理管线打开允许证。()
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第9题
在参加一次社交活动时,一个内部审计师向一群朋友描述了他所从事的一个较为敏感的审计的有关内容。
内部审计主管对此进行处理的最佳方法是______。

A.辞退这位审计师,为其他审计人员树立一个例子

B.让这位审计师从所涉及领域或其他敏感领域的审计中撤出

C.严厉斥责这位审计师在社交场合的谈话行为

D.向这位审计师解释这种行为违反了职业道德,再发生这种行为将被辞退或受到其他严肃的处理

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第10题
下列情形中,注册会计师应当视为被审计单位财务报告内部控制存在重大缺陷迹象有()。

A.注册会计师发现涉及被审计单位总经理小额舞弊行为

B.被审计单位重述此前发布财务报表,以改正由于错误导致重大错报

C.注册会计师在审计过程中发现当期财务报表存在重大错报,而被审计单位内部控制在运营过程中未能发现该错报

D.被审计单位审计委员会对内部控制监督无效

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第11题
在财务报告内部控制审计过程中,注册会计师应当向被审计单位获取书面声明。书面声明内容应当涉及()。
A、被审计单位将足额支付审计费用

B、被审计单位已向注册会计师披露辨认出所有内部控制缺陷

C、被审计单位董事会承认其对建立健全和有效实行内部控制负责

D、被审计单位已向注册会计师披露导致财务报表发生重大错报所有舞弊,以及其他不会导致财务报表发生重大错报,但涉及管理层和其他在内部控制中具备重要作用员工所有舞弊

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