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[单选题]
()负责人应定期审核CMS系统操作人员注册信息,防范综合管理员操作风险。
A.个人金融部
B.信贷管理部
C.分行行长或主管副行长
D.支行行长或主管副行长
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A.个人金融部
B.信贷管理部
C.分行行长或主管副行长
D.支行行长或主管副行长
B.负责对系统设置需授权的大额现金业务进行真实性审核
C.负责对因被授权机构内部申请且无原始凭证,远程授权人员无注核实其真实性的业务操作进行现场审核确认,确保业务真实合规
D.负责其他需现场审核的事项
检验结果的原始记录记录流程不包括()
A.检验人员相互校核
B.化验室负责人审核签字
C.填写报告单
D.定期抽查原始记录
A.借款合同基本信息
B.借款凭证基本信息
C.借款凭证附加信息
D.贷款发放通知
只有经过()人员审核过的会计数据,才允许计算机自动登记机内账簿。
A.稽核
B.会计主管
C.系统管理
D.系统操作
A.制定资金的限制接近措施,经办人员进行业务活动时应该得到授权审批,任务未经授权的人员不得办理资金收支业务
B.使用资金的部门应提出用款申请,记载用途、金额、时间等事项
C.主管会计人员及时准确地记录在相关账簿中,定期与出纳人员的日记账核对
D.检查凭证上的主管、审核、出纳和制单等印章是否齐全
A.洁净室(区)应定期消毒,消毒剂品种应定期更换,防止产生耐药菌
B.洁净室(区)内安装的水池、地漏不得对药品产生污染
C.进入洁净室(区)的人员不得化装
D.不同空气洁净级别的洁净室(区)之间的人员及物流出入,应有防止交叉污染的措施
E.洁净室(区)仅限于该区域生产操作人员和实习人员进入