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[单选题]

公司()部门应将审计结果和审计整改情况,纳入整改责任部门党风廉政建设责任制考核

A.人力资源

B.纪委办公室

C.工会办公室

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B、纪委办公室

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第1题
各单位应规范和加强审计结果运用工作,完成好审计整改、预防、查处三大任务,推动完善制度和加强管理,促进公司高质量发展。()
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第2题
保险机构内部审计部门履行的职责,包括但不限于以下哪些职责:()

A.拟定保险机构内部审计制度。

B.编制年度内部审计计划、内部审计预算和人力资源计划。

C.实施年度内部审计计划,跟踪整改情况,开展后续审计。

D.法律、法规、监管规定和保险机构确定的其他内部审计职责。

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第3题
如何强化基本医疗保险基金管理:()。

A.完善基本医疗保险金管理内控制度,形成部门之间、岗位之间和业务之间相互制衡、相互监督的内控机制

B.加强行政监管,建立基本医疗保险金欺诈防范机制,杜绝骗保等欺诈行为的发生

C.建立和完善基本医疗保险金内部审计制度,及时整改审计发现的问题

D.定期向社会公布基本医疗保险金收支情况和参保人员医疗保险待遇的享受情况,接受社会各界的监督

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第4题
各单位审计部门可将审计结果在全公司范围内以适当的方式进行公开,接受群众监督,促进结果运用。()
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第5题
审计工作情况通报是指公司审计部门就有关审计报告、审计决定书等审计结论性文书所反映的(),在本单位范围内进行的通报,并视情况逐步实行公告制度。

A.审计事实

B.审计依据

C.审计标准

D.重大问题、经验和吸取的教训

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第6题
在组织的内控体系中,审计委员会发挥重要的监督作用,下列哪些选项属于审计委员会的职责()

A.定期汇总和分析公司经营业绩的情况

B.质询管理层如何落实其财务报告责任

C.履行检查与发现违规违法行为的职责

D.监督管理层落实整改内控缺陷的行动

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第7题
某大型金融机构前几年制定并向所有员工发布了公司行为规则。为了向审计委员会提供遵循公司行为规
则的最佳情况,下列______项审计方法最好。

A.全面评价公司行为规则的综合性以及遵循公司行为规则的情况,将有关结果向审计委员会报告

B.全面评价公司在遵循行为规则的做法,并向审计委员会报告

C.审核员工在遵循公司行为规范条款方面的活动,并向审计委员会报告

D.对员工的各项交易情况进行测试,查出违反行为规则的潜在情况

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第8题
关于根据《专业实务框架》实施的质量评估,以下哪种说法是不正确的?

A.质量评估的结果可以与高层管理人员和董事会分享。

B.人们期望质量评估团队对内部审计部门的工作效率和成效进行检查。

C.如果符合条件,公司管理人员或董事会董事可以成为外部质量评估小组的成员,因为他们独立于内部审计部门。

D.质量评估程序可以包括通过面谈、问卷调查或调研所获得的来自被审计单位的反馈意见。

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第9题
公司的内部审计部门在隐私管理中起到了积极的作用,下列各项不属于内部审计部门在隐私管理中的作用的是()。

A.评价管理层的隐私风险评估

B.确认组织的隐私政策、实务和控制的效果

C.制定实施隐私方案并提交董事会备案

D.确定组织的需要和风险暴露情况

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第10题
内部审计部门已经对一项欺诈调查得出结论,该调查揭示出对以前从未发现的已签发财务报表的两
年来的财务状况和经营结果的重大不利影响。内部审计主任应该立即通知:

A.受到该发现影响的对财务报表负责的外部审计公司。

B.适当的政府或管理机关。

C.适当的管理层和董事会的审计委员会。

D.最终负责编制正确日记账分录的内部会计职能部门。

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第11题
稽核审计部门应依据下列情况确定稽核审计项目()

A.经批准的年度稽核审计工作计划

B.公司经营层关心的项目

C.集团公司交办的项目

D.未列入年度计划的重大风险示警事项等

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