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[单选题]

申报失败,软件提示:税款所属期X已申报,不能远程补报之前的税款所属期的申报表,请到税务大厅处理()

A.是因为税局系统有后期申报记录导致的,您点击查询统计确认是否已申报成功~

B.已申报:当前软件中没有前期已申报数据,想要更正,可以到税局大厅更正,若之前是在其他电脑申报的,也可以在申报的电脑上更正

C.未申报:需要到所属大厅补报

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C、未申报:需要到所属大厅补报

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第1题
点击税款计算,出现提示:未获取到1月份的申报信息,如果是新登记注册单位,可忽略本提示;如果不是,请先确认1月申报表已申报成功,然后再点击【重新计算】按钮重新算税,或者您也可以改成【离线算税】算税。如何处理()
A.按照提示字面意思理解就行,即若是新注册单位,点击确定忽略就行B.若不是,确认1月报表已申报成功,点击 确定,之后【重新计算】,或到系统设置-申报管理-综合所得算税-修改为【离线算税】算税C.优先要保证软件里面是有上一个所属期申报的数据的,如果用户重装系统、换电脑重新安装软件、卸载重新安装软件,没有恢复之前的数据,使用【离线算税】是无法获取到上期的累计数据的D.卸载重装软件,数据部恢复E.退出软件重新登陆
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第2题
员工只申报工资薪金所得,但是查询统计--个人扣缴明细查询里面查询此人的明细,同一个所得月份有两条申报记录,并且税款计算时累计值显示的也是两条记录累计值的合计,为什么()

A.多个部门都需要申报的情况,查询统计里面就会显示多条,并且税款计算的累计收入也是多个部门申报的上一所属期累计收入的合计

B.其中有部门误申报了该员工的信息,需要该部门更正申报,删除工资表该员工的收入后重新申报

C.软件异常,需要反馈

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第3题
银行端缴款凭证页面不显示待扣款信息()
A.先确认个税申报状态是否为申报成功,申报成功才能扣款的B.税款是否超过一元,税款小于等于1元时无需扣款C.是否已通过其他渠道扣款,如已扣款则无需通过银行端打印缴款凭证扣款D.如以上几点均无问题,建议您可以作废申报表重新申报后再发起扣款,或者通过其他渠道扣款。 温馨提醒:过了申报期作废可能会产生滞纳金,具体以所属税局的口径为准E.说明您申报不成功需要去大厅申报F.说明您未签订三方协议,需要去税局签订
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第4题
关于划分增值税小规模纳税人和一般纳税人所依据的年应税销售额和经营期,下列表述正确的是()。

A.年应税销售额未超过小规模纳税人标准的企业,不得登记为一般纳税人

B.稽查查补的销售额和纳税评估调整的销售额应计入税款所属期销售额,不计入查补税款申报当月的销售额

C.年应税销售额,包括纳税申报销售额.稽查查补销售额.纳税评估调整销售额.税务机关代开发票销售额和免税销售额

D.经营期是指纳税人存续期内的连续经营期间,不含未取得销售收入的月份

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第5题
某企业为增值税小规模纳税人,2021年7月征期需申报2季度城镇土地使用税(按季),6月购销合同印花税(按月),产权转移书据印花税(按次),以及当年的车船税(按年),财产和行为税纳税申报表税款所属期限为()

A.2021年4月1日至2021年6月30日

B.2021年6月1日至2021年6月30日

C.2021年1月1日至2021年12月31日

D.2021年1月1日至2021年6月30日

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第6题
累计收入、社保公积金或免税收入数据不正确,如何处理()
A.税局系统数据没有同步过来。您把算税方式切换一下,最后选择成在线算税,然后返回税款计算,点击重新计算B.属于新入职员工,这个月第一次在本单位申报个税,累计不到原来单位申报的数据。您正常录入本期数据即可,等汇算清缴的时候再调整C.上一所属期,员工收入是0,没有做0工资收入的申报。可以更正上个月报表,更正后再获取累计数。 4、上一所属期,员工数据填写错误(比如漏填了收入),可以从查询统计处核对一下。如果不正确,可以更正,更正后再获取累计数D.上一所属期,员工数据填写错误(比如漏填了收入),可以从查询统计处核对一下。如果不正确,可以更正,更正后再获取累计数E.如果单个员工累计正确,员工总合计数不对,您核对一下是否有离职或转为非雇员的情况,这样累计收入里面就缺少了这部分人员之前月份的收入F.这个是您操作问题,没办法改,您去税局大厅吧
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第7题
综合所得申报点击税款计算提示nsrid:xxx无对应的人员信息()
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第8题
网上申报纳税人进行网上申报时应填写以下哪些信息()。

A.申报月份

B.计税总值

C.应纳税额

D.申报所属期

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第9题
收入及减除填写界面,“添加”和“导入”都是灰色,数据无法修改,什么原因()

A.这是因为报表已经申报成功或者已经申报还没有获取反馈,不可以直接修改数据哦

B.您在申报表报送界面,查看一下申报状态

C.显示申报成功,可以作废或者更正申报,然后再去修改数据重新申报

D.显示申报失败的,可以作废或者更正申报,然后再去修改

E.显示待反馈,您先获取反馈,若提示申报失败,再回到收入及减除填写界面操作即可

F.显示待反馈的,不用获取反馈,直接去收入及减除进行修改即可

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第10题
A公司符合制造业小微企业标准,按月申报增值税,现申报2022年1月所属期增值税享受缓缴政策,请问缓缴的税费可延至()缴纳

A.2022年6月申报期

B.2022年7月申报期

C.2022年8月申报期

D.2022年9月申报期

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第11题
企业2018年企业所得税申报表出现了错误,请问怎么办理更正申报()

A.如果企业已完成2019年申报且无缴纳税款的话,可以通过电子税务局先作废2019年报表,再更正2018年报表

B."如果企业还未完成2019年申报的话,可以在电子税务局直接更正2018年报表

C.如果企业已完成2019年申报且已缴纳税款的话,需要到办税服务厅前台先更正2018年报表,再更正2019年报表

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